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根河市城市管理综合执法局2019年部门预算公开报告

文章来源: 作者: 发布时间:2019年03月30日 点击数: 字体:

根河市城市管理综合执法局

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2019年3月19日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

根河市城市管理综合执法局属全额拨款行政单位,主要负责全市的城市市容和环境卫生管理工作。行使市容环境卫生管理、城市规划管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面的全部或部分行政处罚权及人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权,依法行使城市管理综合执法职能。

(二)部门主要职责

1、市容环境卫生管理

2、城市规划管理

3、市政管理

4、环境保护管理

5、工商行政管理

6、公安交通管理

7、人民政府决定调整的城市管理领域的其他管理

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)根河市城市管理综合执法局机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

根河市城市管理综合执法局共有编制55人,其中行政编制6人,参公事业编制39人,事业编制10人。实有编制43人,其中行政编制3人,参公事业编制33人,事业编制7人。退休人员3人。

(二)根河市城市管理综合执法局局属单位设置

根河市城市管理综合执法局无二级预算单位。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

根河市城市管理综合执法局

行政单位

 

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1322.22万元,比2017年预算增加226.49万元,增长20.67%,增加主要是由于五十二号文纳入预算、协管工资及社保纳入预算、年底调标、执法局新考录公务员6人,相应的工资、医保、公积金、公用经费都相应增加。

支出预算1322.22万元,比2017年预算增加226.49万元,增长20.67%,增加主要是由于五十二号文纳入预算、年底调标、协管工资及社保纳入预算,执法局新考录公务员6人,相应的工资、医保、公积金、公用经费都相应增加。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1322.22万元,其中:一般公共预算拨款收入1322.22万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入等其他收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1322.22万元,其中:基本支出1290.22万元,占比98%;项目支出32万元,占比2%;主要用于“机构运转、人员开支、社会保障缴费、住房公积金、环卫处二级清运专项支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1322.22万元,包括:一般公共预算财政拨款1322.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,无上年结转。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出61.56万元,比上年预算数增加  76.62万元。主要用于五十二号文养老纳入预算,人员工资津贴晋级晋档后社保基数调增,退休人员和遗属工资调资增加。

2、医疗卫生与计划生育支出  53.79万元,比上年预算数增加8.61万元。主要用于新增人员的医保缴费,加上医保缴费基数上调。

   3、城乡社区支出1169.13万元,比上年预算增加159.38万元。主要用于新考录人员的工资福利支出相应的日常公用经费增加,五十二号文养老纳入预算及社保基数调增,协管工资和社保纳入本年预算。

4、住房保障支出37.74万元,比上年预算增加12.02万元。主要用于新考录人员的住房公积金支出及年初公积金缴费基数调增。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.15万元,与上年持平:

1、无因公出国(境)费用预算。

2、公务接待费0.15万元,与上年持平。

3、公务用车购置0万元、运行维护费4万元,与上年持平

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算25.53万元,比上年增加0.44万元,增长1.75%主要原因是新考录人员产生的办公费、差旅费等费用增加。主要包括以下支出办公费1.85万元、取暖费12.82万元、差旅费1万元、维修维护费3万元、培训费0.7万元、公务接待费0.15万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费4万元。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额12.82万元,其中:政府采购服务预算   12.82万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆9辆, 其中:一般执法执勤车辆7辆,公务用车2辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

本单位2019年无重点项目预算,无需设置绩效目标。

五、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元,无增减变动情况。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:鄂明珠        联系电话:0470-5234268

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

202007141645234235.xls

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