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内蒙古自治区根河市人民法院2025年部门预算公开报告

文章来源: 作者: 发布时间:2025年01月27日 点击数: 字体:

 

 

 

 

内蒙古自治区根河市人民法院2025年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2025年 1 月 26日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、部门项目支出表

十二、国有资本预算支出表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

根河市人民法院是以审判和执行为主的国家审判机构,依照《中华人民共和国组织法》、宪法、刑法、刑事诉讼法等有关法律规定,审判刑事、民事、经济纠纷、行政案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫人民民主专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义全民所有制的财产,保护公民私人所有合法财产,保护公民的人身权利,民主权利和其它权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。法院用其全部活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

(二)部门主要职责

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理呼伦贝尔市中级人民法院指定再审的案件和呼伦贝尔市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作。

5、指导基层法庭工作。

6、依法行使执行权和司法决定权。

7、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,我院独立预算单位一个,即根河市人民法院。其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

(一)机构设置

    法院内设11个职能部门:(1)、办公室,(2)政工科,(3)监察室,(4)刑事审判庭,(5)民事审判一庭,(6)民事审判二庭,(7)行政审判庭,(8)立案审查庭(9)审判监督庭,(10)执行局,(11)法警大队,另设得耳布尔法庭,满归法庭、阿龙山法庭、金河法庭。

(二)人员编制

行政编制64人,事业编制8人。2024年末实有人数62人

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

根河市人民法院

财政拨款的行政单位

2



3



4



5



 

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1950.44万元,比2024年预算减少101.43万元,下降4.94%,减少主要是由于2024年在职人员减少4人。

支出预算1950. 44万元,比2024年预算减少101.43万元,下降4.94%,减少主要是由于2024年在职人员减少4人。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1950.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1950. 44万元,占比100;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1950.44万元,其中:基本支出1516.44万元,占比77.75%;项目支出434万元,占比22.25%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、审判案件、执行案件、发放工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

本部门2025财政拨款收、支总预算1950.44万元,包括:一般公共预算财政拨款1950.44万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

本部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算1950.44万元,比2024年预算减少101.43万元,下降4.94%,具体情况如下:

(一)公共安全

公共安全类年初预算数为1638万元,与上年相比减少85.03万元,下降4.93%其中:

1.法院行政运行。年初预算1204万元,与上年相比减少75.03万元,下降5.87%。变动原因:2025年预算人数减少4人,包括调出2人、退休3人、考录1人。

2.法院一般行政管理事务,年初预算434万元,与上年相比减少10万元,下降2.25%。变动原因:本年通过减少开支节约预算项目资金。

(二)社会保障和就业

社会保障和就业类年初预算数为136.84万元,与上年相比减少7.61万元。下降5.27%。其中:

1.行政事业单位养老支出  机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为91.23万元。比上年预算数减少5.07万元。下降5.27%。变动原因:2025年预算人数减少4人,包括调出2人、退休3人、考录1人。

2.行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为45.61万元。比上年预算数减少2.54万元。下降5.28%。变动原因:2025年预算人数减少4人,包括调出2人、退休3人、考录1人。

(三)卫生健康支出

行政事业单位医疗年初预算数为74.04万元,与上年相比增加0.05万元。增长0.06%。其中:

1.行政事业单位医疗  行政单位医疗。年初预算50.9248.03万元,比上年预算数相比增加2.89万元,增长6.01%。变动原因:主要用于缴纳行政单位医疗,因在职干警工资增加,所以其行政单位医疗支出增加。     

 2.行政事业单位医疗 公务员医疗补助。年初预算23.12万元,比上年预算数相比减少2.84万元,下降10.94%。变动原因:2025年预算人数减少4人,包括调出2人、退休3人、考录1人。

(四)住房保障支出

住房改革支出 住房公积金支出。年初预算101.55万元,比上年预算数相比减少8.85万元,下降8.02%。变动原因:2025年预算人数减少4人,包括调出2人、退休3人、考录1人。  

三、般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    1516.44万元,其中:

(一)人员经费1343.31万元。主要包括:基本工资286.79万元、津贴补贴440.76万元、奖金71.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.23万元、职业年金缴费45.61万元、职工基本医疗保险缴费50.92万元、公务员医疗补助缴费23.12万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金101.5万元、其他工资福利支出230.43万元。

(二)公用经费173.13万元。主要包括:办公费18.8万元、印刷费3万元、水费0.4万元、电费11万元、邮电费0.3万元、差旅费15万元、维修(护)费44万元、公务接待费3万元、工会经费14.65万元、福利费19.76万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用43.92万元。

 

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 五、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

我单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年部门预算“三公经费”支出88万元,比上年预算减少27.22万元,同比下降23.62%,因为公务用车购置减少27.22万元。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费 3 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费85万元,比上年预算减少27.22万元,同比下降23.62%,本年预算比上年执行数减少27.22万元,同比下降23.62%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少27.22万元,同比下降100%,本年预算比上年执行数减少27.22万元,同比下降100%,减少主要原因在于今年没有购置公务用车;公务用车运行维护费85万元,本年预算比上年预算减少0万元,下降0 %,比上年执行数减少0 万元,下降0%。

七、项目支出预算情况说明

2025年预算安排项目2个,项目预算总金额434万元。其中,财政本年拨款金额 434万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金 0万元。具体项目有:

专项资金项目2个:其中包括办案(业务)经费393万元、业务装备经费41万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年,我单位机关运行经费财政拨款预算173.13万元,比上年减少3.84万元,下降2.17%。主要原因是厉行节约,减少开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额175万元,其中:政府采购货物预算 175万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末,共有车辆22 辆, 其中:机要通信用车 3辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆等、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2025年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算434万元,占全部项目支出预算的100%。

项目一:办案业务费,属于延续项目,年度资金总额393万元,其中:一般公共财政拨款393万元,其他资金0万元。

按资金来源分:一般公共预算拨款389万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元。

按功能分类分:工资福利支出0万元,商品服务支出393万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元。

按经济分类分:办公费29万元、印刷费18万元、物业管理费37万元,取暖费51万元、维修(护)费6万元,差旅费108.3万元,劳务费7万元、公务用车运行维护费84万元、委托业务费30万元、邮电费21.7万元、被装购置费1万元。

项目二:业务装备经费,属于延续项目,年度资金总额41万元,其中:一般公共财政拨款55万元,其他资金0万元。

按资金来源分:一般公共预算拨款41万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元。

按功能分类分:工资福利支出0万元,商品服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出41万元。

按经济分类分:办公设备购置41万元。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐鹏        联系电话:0470-5226684

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,其中政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表为空表。


表1



单位:元
收支总表
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入19,504,367.47一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出16,380,035.38
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出1,368,438.24
九、其他收入
九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出740,359.78


十一、节能环保支出


十二、城市社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出1,015,534.07


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支付


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出


三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计19,504,367.47本年支出合计19,504,367.47
上年结转结余
年终结转结余
收    入    总    计19,504,367.47支    出    总    计19,504,367.47


表2
收入总表


















单位:元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
641根河市人民法院部门19,504,367.4719,504,367.4719,504,367.47













641001根河市人民法院19,504,367.4719,504,367.4719,504,367.47













合计19,504,367.4719,504,367.4719,504,367.47














表3
支出总表







单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
204公共安全支出16,380,035.3812,040,035.384,340,000.00


20405法院16,380,035.3812,040,035.384,340,000.00


2040501行政运行12,040,035.3812,040,035.38



2040502一般行政管理事务4,340,000.00
4,340,000.00


208社会保障和就业支出1,368,438.241,368,438.24



20805行政事业单位养老支出1,368,438.241,368,438.24



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出912,292.16912,292.16



2080506机关事业单位职业年金缴费支出456,146.08456,146.08



210卫生健康支出740,359.78740,359.78



21011行政事业单位医疗740,359.78740,359.78



2101101行政单位医疗509,160.98509,160.98



2101103公务员医疗补助231,198.80231,198.80



221住房保障支出1,015,534.071,015,534.07



22102住房改革支出1,015,534.071,015,534.07



2210201住房公积金1,015,534.071,015,534.07



合计19,504,367.4715,164,367.474,340,000.00



表4
财政拨款收支总表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入19,504,367.47一、本年支出19,504,367.47
(一)一般公共预算拨款19,504,367.47(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出16,380,035.38
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款
(七)文化体育旅游与传媒支出


(八)社会保障和就业支出1,368,438.24


(九)社会保险基金支出


(十)卫生健康支出740,359.78


(十一)节能环保支出


(十二)城市社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探工业信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)自然资源海洋气象等支出


(二十)住房保障支出1,015,534.07


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)灾害防治及应急管理支出


(二十四)预备费


(二十五)其他支出


(二十六)转移性支付


(二十七)债务还本支出


(二十八)债务付息支出


(二十九)债务发行费用支出


(三十)抗疫特别国债还本支出


(三十一)与中央财政往来性支出


二、年终结转结余
收    入    总    计19,504,367.47支    出    总    计19,504,367.47
表5
一般公共预算支出表






单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费
204公共安全支出16,380,035.3812,040,035.3810,308,725.601,731,309.784,340,000.00
20405法院16,380,035.3812,040,035.3810,308,725.601,731,309.784,340,000.00
2040501行政运行12,040,035.3812,040,035.3810,308,725.601,731,309.78
2040502一般行政管理事务4,340,000.00


4,340,000.00
208社会保障和就业支出1,368,438.241,368,438.241,368,438.24

20805行政事业单位养老支出1,368,438.241,368,438.241,368,438.24

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出912,292.16912,292.16912,292.16

2080506机关事业单位职业年金缴费支出456,146.08456,146.08456,146.08

210卫生健康支出740,359.78740,359.78740,359.78

21011行政事业单位医疗740,359.78740,359.78740,359.78

2101101行政单位医疗509,160.98509,160.98509,160.98

2101103公务员医疗补助231,198.80231,198.80231,198.80

221住房保障支出1,015,534.071,015,534.071,015,534.07

22102住房改革支出1,015,534.071,015,534.071,015,534.07

2210201住房公积金1,015,534.071,015,534.071,015,534.07

合      计19,504,367.4715,164,367.4713,433,057.691,731,309.784,340,000.00


表6
一般公共预算基本支出表




单位:元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301工资福利支出13,433,057.6913,433,057.69
30101基本工资2,867,880.002,867,880.00
30102津贴补贴4,407,565.004,407,565.00
30103奖金717,418.90717,418.90
30108机关事业单位基本养老保险缴费912,292.16912,292.16
30109职业年金缴费456,146.08456,146.08
30110职工基本医疗保险缴费509,160.98509,160.98
30111公务员医疗补助缴费231,198.80231,198.80
30112其他社会保障缴费11,541.7011,541.70
30113住房公积金1,015,534.071,015,534.07
30199其他工资福利支出2,304,320.002,304,320.00
302商品和服务支出1,731,309.78
1,731,309.78
30201办公费188,000.00
188,000.00
30202印刷费30,000.00
30,000.00
30205水费4,000.00
4,000.00
30206电费93,000.00
93,000.00
30207邮电费3,000.00
3,000.00
30211差旅费150,000.00
150,000.00
30213维修(护)费440,000.00
440,000.00
30217公务接待费30,000.00
30,000.00
30228工会经费146,537.68
146,537.68
30229福利费197,572.10
197,572.10
30231公务用车运行维护费10,000.00
10,000.00
30239其他交通费用439,200.00
439,200.00
合      计15,164,367.4713,433,057.691,731,309.78


表7
一般公共预算“三公”经费支出表


















单位:元
单位名称2024年预算数2024年执行数2025年预算数
"三公"经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费"三公"经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费"三公"经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
641001-根河市人民法院1,152,200.00
1,122,200.00272,200.00850,000.0030,000.001,152,200.00
1,122,200.00272,200.00850,000.0030,000.00880,000.00
850,000.00
850,000.0030,000.00


表8



政府性基金预算支出表




单位:元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出















合      计



表9
国有资本经营预算支出表




单位:元
科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出















合      计



表10












项目支出表













单位:元
类型项目编码项目名称单位编码项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
专项资金项目150000222000000056702业务装备经费641001根河市人民法院410,000.00410,000.00






专项资金项目150000222000000056695办案(业务)经费641001根河市人民法院3,930,000.003,930,000.00






合  计4,340,000.004,340,000.00







表11
项目绩效目标表












单位:元
项目名称项目单位项目类别预算数年度绩效目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向目标值计量单位分值
办案(业务)经费641001-根河市人民法院32-专项资金项目3,930,000.00以节约办案成本为前提,将办案业务费控制在预算范围内,根据当地实际案件量水平,提高办案效率,提高办案质量,达到最低审限的基础上,缩短办案周期。保证办案经费的预算执行率达到100%。产出指标(50分)数量指标全面办案人数正向大于等于545
质量指标年度结案率正向大于等于95%10
数量指标受理案件数量正向大于等于16005
审结案件数量正向大于等于16005
质量指标执行案件实际执行到位率正向大于等于40%5
时效指标审案及时率正向大于等于95%5
法定审限内结案率正向大于等于90%5
成本指标人均办案支出标准反向小于等于7.27万元/人5
办案总成本反向小于等于393万元5
效益指标(30分)社会效益保障办案质量、提高办案效率定性

15
可持续影响保障审判执行工作顺利完成,加强社会主义法制建设定性

15
满意度指标(10分)服务对象满意度人民群众满意度正向大于等于90%10
业务装备经费641001-根河市人民法院32-专项资金项目410,000.00通过公开招标,先取质优价廉设备,完成电子档案室、机房安全监控系统、智慧诉讼服务评台、派出远程会议室及院内审委会等信息网络及软件购置,为审判执行工作提供良好的硬件、软件环境,确保法院各项工作平稳运行。产出指标(50分)成本指标购置其它设备总费用反向小于等于39.4万元5
效益指标(30分)社会效益提升工作效率定性
提高
10
提升设备技术水平定性
提升
10
产出指标(50分)质量指标装备利用率正向大于等于100%5
数量指标购置电脑数量正向大于等于25
质量指标装备验收合格率正向大于等于100%10
成本指标购置电脑总费用反向小于等于1.6万元5
时效指标设备验收及时率正向大于等于90%5
数量指标购置其它办公设备数量正向大于等于17台、件、套10
效益指标(30分)可持续影响推动人民法院业务装备建设的标准化及规范化配置定性
长期
10
满意度指标(10分)服务对象满意度设备使用人员满意度正向大于等于90%10
产出指标(50分)时效指标装备采购时间定性
11月底之前
5
绩效奖金641001-根河市人民法院11-工资福利支出491,228.90严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
其他工资福利支出641001-根河市人民法院11-工资福利支出184,320.00严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
住房公积金641001-根河市人民法院11-工资福利支出1,015,534.07严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)时效指标发放及时率正向等于100%22.5
工资津补贴等641001-根河市人民法院11-工资福利支出7,501,635.00严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)时效指标发放及时率正向等于100%22.5
数量指标科目调整次数反向小于等于1022.5
足额保障率正向等于100%22.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
工伤失业等其他社保缴费641001-根河市人民法院11-工资福利支出11,541.70严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)时效指标发放及时率正向等于100%22.5
数量指标科目调整次数反向小于等于1022.5
足额保障率正向等于100%22.5
公务员医疗保险缴费641001-根河市人民法院11-工资福利支出231,198.80严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)时效指标发放及时率正向等于100%22.5
职工基本医疗保险缴费641001-根河市人民法院11-工资福利支出509,160.98严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)数量指标科目调整次数反向小于等于1022.5
足额保障率正向等于100%22.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)时效指标发放及时率正向等于100%22.5
职业年金缴费641001-根河市人民法院11-工资福利支出456,146.08严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)时效指标发放及时率正向等于100%22.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
基本养老保险缴费641001-根河市人民法院11-工资福利支出912,292.16严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)数量指标科目调整次数反向小于等于1022.5
足额保障率正向等于100%22.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)时效指标发放及时率正向等于100%22.5
法检院聘用制书记员保障经费641001-根河市人民法院19-编制外长期聘用人员工资1,720,000.00严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
编外聘用人员支出641001-根河市人民法院19-编制外长期聘用人员工资400,000.00严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
职工福利费641001-根河市人民法院21-公用经费197,572.10严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)时效指标发放及时率正向等于100%22.5
数量指标科目调整次数反向小于等于1022.5
足额保障率正向等于100%22.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
公务交通补贴641001-根河市人民法院21-公用经费439,200.00严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
一般公用经费641001-根河市人民法院21-公用经费948,000.00严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)数量指标科目调整次数反向小于等于1022.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
数量指标足额保障率正向等于100%22.5
工会经费641001-根河市人民法院21-公用经费146,537.68严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金效益指标(30分)经济效益指标结余率=结余数/预算数反向小于等于5%22.5
产出指标(50分)数量指标足额保障率正向等于100%22.5
科目调整次数反向小于等于1022.5
时效指标发放及时率正向等于100%22.5
合  计

19,504,367.47









表12
政府采购预算表

















单位:元
部门(单位)代码部门(单位)名称项目编码项目名称采购品目申报情况资金性质
申请数量单价(元)金额(元)合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
641001根河市人民法院150000222000000056695办案(业务)经费物业管理服务1370000370000370,000.00370,000.00







其他印刷服务1800001180000180,000.00180,000.00







150000222000000056702业务装备经费便携式计算机280001600016,000.0016,000.00







存储用光纤交换机1387003870038,700.0038,700.00







路由器1471504715047,150.0047,150.00







不间断电源1630006300063,000.0063,000.00







150000222000000056695办案(业务)经费汽油3410000340000340,000.00340,000.00







150000222000000056702业务装备经费入侵检测设备1111780111780111,780.00111,780.00







150000256412110000024一般公用经费其他印刷服务3100003000030,000.0030,000.00







150000222000000056702业务装备经费入侵防御设备1940109401094,010.0094,010.00







存储用光纤交换机1232803936039,360.0039,360.00







150000222000000056695办案(业务)经费复印纸405002000020,000.0020,000.00







车辆维修和保养服务500008400000400,000.00400,000.00







合  计230097
17500001,750,000.001,750,000.00









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