好里堡办事处2019年预算公开(2)
文章来源:
作者:金龙
发布时间:2019年03月25日
点击数:
次
字体:
小
大
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出 | 408.40 | 323.90 | 84.50 |
|
|
|
|
201 |
|
| 一般公共管理与服务 | 173.03 | 93.03 | 80.00 |
|
|
|
|
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 153.03 | 93.03 | 60.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 153.03 | 93.03 | 60.00 |
|
|
|
|
201 | 31 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.17 | 49.17 |
|
|
|
|
|
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 49.17 | 49.17 |
|
|
|
|
|
201 | 32 |
| 组织事务 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
|
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
|
207 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 27.33 | 27.33 |
|
|
|
|
|
207 | 01 |
| 文化和旅游 | 27.33 | 27.33 |
|
|
|
|
|
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 22.83 | 22.83 |
|
|
|
|
|
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 |
| 4.50 |
|
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 49.83 | 49.83 |
|
|
|
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 45.76 | 45.76 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.76 | 7.76 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.01 | 38.01 |
|
|
|
|
|
208 | 08 |
| 抚恤 | 4.06 | 4.06 |
|
|
|
|
|
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.06 | 4.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 31.14 | 31.14 |
|
|
|
|
|
210 | 07 |
| 计划生育服务 | 12.94 | 12.94 |
|
|
|
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 12.94 | 12.94 |
|
|
|
|
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 |
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 |
|
|
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 33.61 | 33.61 |
|
|
|
|
|
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 33.61 | 33.61 |
|
|
|
|
|
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 12.22 | 12.22 |
|
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 21.40 | 21.40 |
|
|
|
|
|
213 |
|
| 农林水支出 | 20.57 | 20.57 |
|
|
|
|
|
213 | 03 |
| 水利 | 20.57 | 20.57 |
|
|
|
|
|
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 20.57 | 20.57 |
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 23.72 | 23.72 |
|
|
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 23.72 | 23.72 |
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 |
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 |
类 | 款 | 项 |
|
|
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 |
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
|
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 3.3 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、因公出国境费 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |
| 1.48 | 1.48 |
| 1.48 | 1.48 |
| 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.30 | 4.30 |
| 3.57 | 3.57 |
| 3.57 | 3.57 |
| 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置费 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政 府 采 购 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称: | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目 | 资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转、结余 |
采购项目 | 合计 | 公共财政拨款(补助) |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 |
小计 | 公共财政拨款 (补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计(拨款) | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位公共预算财政拨款结转结余 | 上年专项收入结转 | 小计(基金) | 政府性基金预算财政拨款结转 | 预算单位政府性基金结转结余 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
| 合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根河市政府购买服务计划表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 购买服务项目 | 资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计划实施时间(承接主体项目实施的起止时间) |
项目目录 | 总计 | 合计 | 财政拨款(补助) | 事业收入 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转和结余 |
公共预算财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 |
小计 | 公共财政拨款(补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 上年专项收入结转 | 小计 | 预算单位预算公共财政拨款结转结余 | 预算单位政府性基金结转结余 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
910005 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算基本情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称 | 公用设施、设备情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房屋建筑状况(平方米) | 公务用车情况(辆) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实行公务用车制度改革单位 | 未实行公务用车制度改革单位 |
|
|
|
|
|
公务用车实有数 | 公务用车实有数 |
|
|
|
|
|
合计 | 办公用房 | 业务用房 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 |
|
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处 | 2,168.00 | 1,859.00 |
| 309.00 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|