好里堡办事处2019年预算公开(1)
文章来源:
作者:金龙
发布时间:2019年03月25日
点击数:
次
字体:
小
大
目录 |
|
|
|
一、财政拨款收支预算总表 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
三、基本支出表 |
四、收支总表 |
五、收入预算总表 |
六、支出预算总表 |
七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
八、三公经费预算表 |
九、政府采购表 |
十、根河市政府购买服务计划表 |
十一、部门预算基本情况表 |
财政拨款收支预算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 338.40 | 一、一般公共服务支出 | 222.20 |
| 一、基本支出 | 323.90 |
|
1、根河市本级安排 | 323.90 | 二、外交支出 |
|
| 人员经费 | 302.34 |
|
其中:纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
|
| 公用经费 | 21.56 |
|
2、上级提前下达专项资金 | 14.50 | 四、公共安全支出 |
|
| 二、项目支出 | 84.50 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
|
1、根河市本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
2、上级提前下达专项资金 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 27.33 |
|
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 49.83 |
|
|
|
|
|
| 九、卫生健康支出 | 31.14 |
|
|
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 33.61 |
|
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 | 20.57 |
|
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 23.72 |
|
|
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 338.40 | 二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
三、上年结转 | 70.00 | 二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算拨款 | 70.00 | 二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年支出合计 | 408.40 |
| 本年支出合计 | 408.40 |
|
|
| 结转下年 |
|
| 结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 408.40 | 支出总计 | 408.40 |
| 支出总计 | 408.40 |
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 |
** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 |
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出 | 338.40 | 323.90 | 14.50 |
201 |
|
| 一般公共管理与服务 | 152.20 | 142.20 | 10.00 |
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 93.03 | 93.03 |
|
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 93.03 | 93.03 |
|
201 | 31 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.17 | 49.17 |
|
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 49.17 | 49.17 |
|
201 | 32 |
| 组织事务 | 10.00 |
| 10.00 |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
207 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 27.33 | 22.83 | 4.50 |
207 | 01 |
| 文化和旅游 | 27.33 | 22.83 | 4.50 |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 22.83 | 22.83 |
|
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 |
| 4.50 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 49.83 | 49.83 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 45.76 | 45.76 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.76 | 7.76 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.01 | 38.01 |
|
208 | 08 |
| 抚恤 | 4.06 | 4.06 |
|
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.06 | 4.06 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 31.14 | 31.14 |
|
210 | 07 |
| 计划生育服务 | 12.94 | 12.94 |
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 12.94 | 12.94 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 18.20 | 18.20 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 |
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 33.61 | 33.61 |
|
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 33.61 | 33.61 |
|
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 12.22 | 12.22 |
|
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 21.40 | 21.40 |
|
213 |
|
| 农林水支出 | 20.57 | 20.57 |
|
213 | 03 |
| 水利 | 20.57 | 20.57 |
|
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 20.57 | 20.57 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 23.72 | 23.72 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 23.72 | 23.72 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 |
|
表3 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 | 基本支出 |
类 | 款 | 科目名称 |
** | ** | ** | 1 |
|
| 合 计 | 323.90 |
301 |
| 工资福利支出 | 286.09 |
| 01 | 基本工资 | 105.48 |
| 02 | 津贴补贴 | 100.69 |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.01 |
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.81 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.38 |
| 13 | 住房公积金 | 23.72 |
302 |
| 商品和服务支出 | 21.56 |
| 01 | 办公费 | 1.32 |
| 06 | 电费 | 1.2 |
| 07 | 邮电费 | 0.8 |
| 08 | 取暖费 | 9.22 |
| 13 | 维修(护)费 | 1.3 |
| 28 | 工会经费 | 1.24 |
| 17 | 公务接待费 | 1.48 |
| 26 | 劳务费 | 2 |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 3 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 16.25 |
| 02 | 退休费 | 12.19 |
| 04 | 抚恤金 | 4.06 |
|
|
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
收支预算总表 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 338.40 | 一、一般公共服务支出 | 222.20 | 一、基本支出 | 323.90 |
1、根河市本级安排 | 323.90 | 二、外交支出 |
| 人员经费 | 302.34 |
其中:纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
| 公用经费 | 21.56 |
2、上级提前下达专项资金 | 14.50 | 四、公共安全支出 |
| 二、项目支出 | 84.50 |
二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
| 三、经营费用 |
|
1、根河市本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
| 四、上缴上级支出 |
|
2、上级提前下达专项资金 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 27.33 | 五、对附属单位补助支出 |
|
三、事业收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 49.83 | 六、其他费用 |
|
其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
| 九、卫生健康支出 | 31.14 |
|
|
四、经营收入 |
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
| 十一、城乡社区支出 | 33.61 |
|
|
六、上级单位补助收入 |
| 十二、农林水支出 | 20.57 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 23.72 |
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| 二十二、预备费 |
|
|
|
本年收入合计 | 338.40 | 二十三、其他支出 |
|
|
|
八、上年结转 | 70.00 | 二十四、债务付息支出 |
| 本年支出合计 | 408.40 |
其中:一般公共预算拨款 | 70.00 | 二十五、债务发行费用支出 |
| 六、结转下年 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
事业收入(含教育收费) |
| 本年支出合计 | 408.40 |
|
|
其他资金 |
| 结转下年 |
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
收入总计 | 408.40 | 支出总计 | 408.40 | 支出总计 | 408.40 |
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
预算数 | 其中:教育收费收入 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出 | 408.40 | 70.00 | 338.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
| 一般公共管理与服务 | 222.20 | 70.00 | 152.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 163.03 | 70.00 | 93.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 163.03 | 70.00 | 93.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 31 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.17 |
| 49.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 49.17 |
| 49.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 32 |
| 组织事务 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 27.33 |
| 27.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 01 |
| 文化和旅游 | 27.33 |
| 27.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 22.83 |
| 22.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 |
| 4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 49.83 |
| 49.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 45.76 |
| 45.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.76 |
| 7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.01 |
| 38.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 08 |
| 抚恤 | 4.06 |
| 4.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.06 |
| 4.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 31.14 |
| 31.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 07 |
| 计划生育服务 | 12.94 |
| 12.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 12.94 |
| 12.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 18.20 |
| 18.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.20 |
| 18.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 33.61 |
| 33.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 33.61 |
| 33.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 12.22 |
| 12.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 21.40 |
| 21.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
| 农林水支出 | 20.57 |
| 20.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 03 |
| 水利 | 20.57 |
| 20.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 20.57 |
| 20.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 23.72 |
| 23.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 23.72 |
| 23.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.72 |
| 23.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|