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好里堡办事处2019年预算公开(1)

文章来源: 作者:金龙 发布时间:2019年03月25日 点击数: 字体:
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                一、财政拨款收支预算总表
                二、一般公共预算财政拨款支出预算表
                三、基本支出表
                四、收支总表
                五、收入预算总表
                六、支出预算总表
                七、政府性基金预算财政拨款支出表
                八、三公经费预算表
                九、政府采购表
                十、根河市政府购买服务计划表
                十一、部门预算基本情况表
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目(性质)一般公共预算拨款政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款338.40一、一般公共服务支出222.20
一、基本支出323.90
     1、根河市本级安排323.90二、外交支出

    人员经费302.34
      其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出

    公用经费21.56
     2、上级提前下达专项资金14.50四、公共安全支出

二、项目支出84.50
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、根河市本级安排
六、科学技术支出




     2、上级提前下达专项资金
七、文化旅游体育与传媒支出27.33





八、社会保障和就业支出49.83





九、卫生健康支出31.14





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出33.61





十二、农林水支出20.57





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出23.72





二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、预备费




本年收入合计338.40二十三、其他支出




三、上年结转70.00二十四、债务付息支出




  其中:一般公共预算拨款70.00二十五、债务发行费用支出




       政府性基金预算拨款








本年支出合计408.40
本年支出合计408.40


结转下年

结转下年









收入总计408.40支出总计408.40
支出总计408.40
表2





一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元
功能科目分类 合计基本支出项目支出
科目名称
********
12



合  计 





一般公共预算支出338.40 323.90 14.50 
201

一般公共管理与服务152.20 142.20 10.00 
20103
  政府办公厅(室)及相关机构事务93.03 93.03 
2010301      行政运行93.03 93.03 
20131
  党委办公厅(室)及相关机构事务49.17 49.17 
2013101      行政运行49.17 49.17 
20132
  组织事务10.00 
10.00 
2013299      其他组织事务支出10.00 
10.00 
207

文化旅游体育与传媒支出27.33 22.83 4.50 
20701
  文化和旅游27.33 22.83 4.50 
2070109      群众文化22.83 22.83 
2070199      其他文化和旅游支出4.50 
4.50 
208

社会保障和就业支出49.83 49.83 
20805
  行政事业单位离退休45.76 45.76 
2080501      归口管理的行政单位离退休7.76 7.76 
2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出38.01 38.01 
20808
  抚恤4.06 4.06 
2080801      死亡抚恤4.06 4.06 
210

卫生健康支出31.14 31.14 
21007
  计划生育服务12.94 12.94 
2100717      计划生育服务12.94 12.94 
21011
  行政事业单位医疗18.20 18.20 
2101101      行政单位医疗18.20 18.20 
212

城乡社区支出33.61 33.61 
21201
  城乡社区管理事务33.61 33.61 
2120101      行政运行12.22 12.22 
2120104      城管执法21.40 21.40 
213

农林水支出20.57 20.57 
21303
  水利20.57 20.57 
2130301      行政运行20.57 20.57 
221

住房保障支出23.72 23.72 
22102
  住房改革支出23.72 23.72 
2210201      住房公积金23.72 23.72 
表3


一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目基本支出
科目名称
******1


合   计323.90
301
工资福利支出286.09

01 基本工资105.48

02 津贴补贴100.69

08 机关事业单位基本养老保险缴费38.01

10 职工基本医疗保险缴费17.81
30112  其他社会保障缴费0.38

13 住房公积金23.72
302
商品和服务支出21.56

01  办公费1.32

06  电费1.2

07  邮电费0.8

08  取暖费9.22

13维修(护)费1.3

28  工会经费1.24

17  公务接待费1.48

26劳务费2

31  公务用车运行维护费3
303
对个人和家庭的补助16.25

02 退休费12.19

04  抚恤金4.06




表4




收支预算总表





单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款338.40一、一般公共服务支出222.20一、基本支出323.90
  1、根河市本级安排323.90二、外交支出
   人员经费302.34
      其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出
   公用经费21.56
  2、上级提前下达专项资金14.50四、公共安全支出
二、项目支出84.50
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、经营费用
  1、根河市本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
  2、上级提前下达专项资金
七、文化旅游体育与传媒支出27.33五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出49.83六、其他费用
    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、卫生健康支出31.14

四、经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出33.61

六、上级单位补助收入
十二、农林水支出20.57

七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出23.72



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费


本年收入合计338.40二十三、其他支出


八、上年结转70.00二十四、债务付息支出
本年支出合计408.40
  其中:一般公共预算拨款70.00二十五、债务发行费用支出
六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计408.40

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计408.40支出总计408.40支出总计408.40
表5













部门收入预算总表














单位:万元
科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
预算数其中:教育收费收入
科目名称
********1234567891012



合   计













一般公共预算支出408.40 70.00 338.40 







201

一般公共管理与服务222.20 70.00 152.20 







20103
  政府办公厅(室)及相关机构事务163.03 70.00 93.03 







2010301      行政运行163.03 70.00 93.03 







20131
  党委办公厅(室)及相关机构事务49.17 
49.17 







2013101      行政运行49.17 
49.17 







20132
  组织事务10.00 
10.00 







2013299      其他组织事务支出10.00 
10.00 







207

文化旅游体育与传媒支出27.33 
27.33 







20701
  文化和旅游27.33 
27.33 







2070109      群众文化22.83 
22.83 







2070199      其他文化和旅游支出4.50 
4.50 







208

社会保障和就业支出49.83 
49.83 







20805
  行政事业单位离退休45.76 
45.76 







2080501      归口管理的行政单位离退休7.76 
7.76 







2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出38.01 
38.01 







20808
  抚恤4.06 
4.06 







2080801      死亡抚恤4.06 
4.06 







210

卫生健康支出31.14 
31.14 







21007
  计划生育服务12.94 
12.94 







2100717      计划生育服务12.94 
12.94 







21011
  行政事业单位医疗18.20 
18.20 







2101101      行政单位医疗18.20 
18.20 







212

城乡社区支出33.61 
33.61 







21201
  城乡社区管理事务33.61 
33.61 







2120101      行政运行12.22 
12.22 







2120104      城管执法21.40 
21.40 







213

农林水支出20.57 
20.57 







21303
  水利20.57 
20.57 







2130301      行政运行20.57 
20.57 







221

住房保障支出23.72 
23.72 







22102
  住房改革支出23.72 
23.72 







2210201      住房公积金23.72 
23.72 







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