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根河市人民法院2021年部门预算公开报告

文章来源: 作者: 发布时间:2022年03月22日 点击数: 字体:


 

 

 

 

内蒙古自治区根河市人民法院2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021 2 月 07 

 

 

 

 

 

 

 

 录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

九、政府采购表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

根河市人民法院是以审判和执行为主的国家审判机构,依照《中华人民共和国组织法》、宪法、刑法、刑事诉讼法等有关法律规定,审判刑事、民事、经济纠纷、行政案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫人民民主专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义全民所有制的财产,保护公民私人所有合法财产,保护公民的人身权利,民主权利和其它权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。法院用其全部活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

(二)部门主要职责

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理呼伦贝尔市中级人民法院指定再审的案件和呼伦贝尔市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作。

5、指导基层法庭工作。

6、依法行使执行权和司法决定权。

7、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,我院独立预算单位一个,即根河市人民法院。其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

(一)机构设置

 法院内设11个职能部门:(1)、办公室,(2)政工科,(3)监察室,(4)刑事审判庭,(5)民事审判一庭,(6)民事审判二庭,(7)行政审判庭,(8)立案审查庭(9),审判监督庭,(10)执行局,(11)法警大队,另设得耳布尔法庭,满归法庭,阿龙山法庭,金河法庭。

(二)人员编制

行政编制74人,事业编制10人。2020年退休1人,调走1人,年末实有人数64人。

 

 

 

 

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

根河市人民法院

财政拨款的行政单位

2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1853.62万元,比2020年预算增加2.58万元,增长0.14%,增加主要是由于上划工资增加,应上级要求采购大量设备及法庭维修,办案数量增加,业务量增大

支出预算1853.62万元,比2020年预算增加2.58万元,增长0.14%,增加主要是由于上划工资增加,应上级要求采购大量设备及法庭维修,办案数量增加,业务量增大。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1853.62万元,其中:一般公共预算拨款收入1853.62万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1853.62万元,其中:基本支出1,228.02万元,占比66.25%;项目支出625.60万元,占比33.75%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、审判案件、执行案件、发放工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1853.62万元,包括:一般公共预算财政拨款1853.62万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 1,625.91 万元,比上年预算数增加23.82 万元。

2、社会保障和就业类78.97万元。

3、卫生健康支出63.22万元,比上年预算数减少5.57万元。

4、住房保障支出85.52万元,比上年预算数减少7.99万元。主要用于住房改革支出即缴纳住房公积金,因一名干警退休,一名干警调转,所以金额减少。     

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算88万元,比上年预算减少0.1 万元,下降0.1%;本年预算比上年执行数减少0.1万元,下降0.1%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费 3 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费 85万元,比上年预算减少  0.1万元,下降0.1 %,本年预算比上年执行数下降0.1万元,下降0.1 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费  85万元,本年预算比上年预算减少0.1万元,增长0.1 %,比上年执行数减少0.1 万元,下降0.1%。增加主要是由于疫情影响出差次数

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算 157.12万元,比上年减少5.08 万元,下降3.1 %主要原因是工会经费及福利费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  134万元,其中:政府采购货物预算   134万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算0   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆  18 辆, 其中:机要应急车辆 2 辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目19个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的31.58%。公开填报绩效目标的项目支出预算325.6万元,占全部项目支出预算的52.5%。

项目一:办案业务费,属于延续项目,年度资金总额16万元,其中:一般公共财政拨款16万元,其他资金0万元。

按资金来源分:一般公共预算拨款16万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元。

按功能分类分:工资福利支出0万元,商品服务支出16万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元。

按经济分类分:印刷费1万元,邮电费1万元差旅费14万元。

项目二:业务装备经费,属于延续项目,年度资金总额34万元,其中:一般公共财政拨款34万元,其他资金0万元。

按资金来源分:一般公共预算拨款34万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元。

按功能分类分:工资福利支出0万元,商品服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出34万元。

按经济分类分:办公设备购置32万元,专用设备购置2万元

项目三:业务用房及专用设备运行维护费,年度资金总额53万元,其中:一般公共财政拨款53万元,其他资金0万元。

按资金来源分:一般公共预算拨款53万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元。

按功能分类分:工资福利支出0万元,商品服务支出53万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元。

按经济分类分:取暖费24.5万元,物业管理费24万元,维修(护)费4.5万元。

项目四:信息化系统平台运行维护费,年度资金总额1万元,其中:一般公共财政拨款1万元,其他资金0万元。

按资金来源分:一般公共预算拨款1万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元。

按功能分类分:工资福利支出0万元,商品服务支出1万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元。

按经济分类分:维修(护)费1万元。

项目五:综合业务运转保障经费,年度资金总额50万元,其中:一般公共财政拨款50万元,其他资金0万元。

按资金来源分:一般公共预算拨款50万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元。

按功能分类分:工资福利支出0万元,商品服务支出50万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元。

按经济分类分:办公费2.9万元,维修(护)费2万元,培训费1万元,被装购置费1万元,劳务费42万元,公务用车运行维护费0.1万元,其他商品和服务支出1万元。

项目六:聘用制书记员保障经费,年度资金总额171.6万元,其中:一般公共财政拨款171.6万元,其他资金0万元。

按资金来源分:一般公共预算拨款171.6万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元。

按功能分类分:工资福利支出0万元,商品服务支出171.6万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元。

按经济分类分:劳务费171.6万元。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐鹏        联系电话:0470-5226684

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开10张表,项目支出绩效目标表,其中政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表为空表。

           第七部分  项目支出绩效目标表

 


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