2019年预算公开表
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发布时间:2019年04月16日
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目录 |
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一、财政拨款收支预算总表 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
三、基本支出表 |
四、收支总表 |
五、收入预算总表 |
六、支出预算总表 |
七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
八、三公经费预算表 |
九、政府采购表 |
十、根河市政府购买服务计划表 |
十一、部门预算基本情况表 |
财政拨款收支预算总表 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 737.00 | 一、一般公共服务支出 | 410.00 |
| 一、基本支出 | 692.00 |
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1、根河市本级安排 | 737.00 | 二、外交支出 |
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| 人员经费 | 648.00 |
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其中:纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
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| 公用经费 | 44.00 |
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2、上级提前下达专项资金 |
| 四、公共安全支出 |
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| 二、项目支出 | 45.00 |
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二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
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1、根河市本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
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2、上级提前下达专项资金 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 116.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 37.00 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 99.00 |
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| 十二、农林水支出 | 22.00 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 49.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、预备费 |
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本年收入合计 | 737.00 | 二十三、其他支出 |
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三、上年结转 | 63.20 | 二十四、债务付息支出 |
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其中:一般公共预算拨款 | 63.20 | 二十五、债务发行费用支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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| 本年支出合计 |
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| 本年支出合计 | 737.00 |
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| 结转下年 | 63.20 |
| 结转下年 | 63.20 |
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收入总计 | 800.20 | 支出总计 | 800.20 |
| 支出总计 | 800.20 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位:万元 |
功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 |
** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 |
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| 合 计 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 | 410 | 370 | 40.0 |
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 328 | 328 |
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201 | 03 | 01 | 行政运行 | 328 | 328 |
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201 | 31 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 42 | 42 |
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201 | 31 | 01 | 行政运行 | 42 | 42 |
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201 |
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| 组织事务 | 40 |
| 40.0 |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 40 |
| 40.0 |
207 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 | 5 |
| 5.0 |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5 |
| 5.0 |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 116 | 116 |
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208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 13 | 13 |
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208 | 01 | 01 | 行政运行 | 13 | 13 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 100 | 100 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22 | 22 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78 | 78 |
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208 | 08 |
| 抚恤 | 3 | 3 |
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208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3 | 3 |
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 37 | 37 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 37 | 37 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37 | 37 |
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212 |
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| 城乡社区支出 | 99 | 99 |
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212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 99 | 99 |
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212 | 01 | 01 | 行政运行 | 25 | 25 |
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212 | 01 | 04 | 城管执法 | 74 | 74 |
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213 |
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| 农林水支出 | 22 | 22 |
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213 | 03 |
| 水利 | 22 | 22 |
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213 | 03 | 01 | 行政运行 | 22 | 22 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 49 | 49 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 49 | 49 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49 | 49 |
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| 支出合计 | 737 | 692 | 45.0 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位:万元 |
经济分类科目 | 基本支出 |
类 | 款 | 科目名称 |
** | ** | ** | 1 |
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| 合 计 | 692.00 |
301 |
| 工资福利支出 | 594.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 160 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 245 |
301 | 03 | 奖金 |
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301 | 07 | 绩效工资 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76 |
301 | 09 | 职业年金缴费 |
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301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 34 |
301 | 13 | 住房公积金 | 49 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 30 |
302 |
| 商品和服务支出 | 44 |
302 | 11 | 差旅费 | 13 |
302 | 28 | 工会经费 | 2 |
302 | 08 | 取暖费 | 19 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 4 |
302 |
| 其他 | 6 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 54 |
303 | 01 | 离休费 | 9 |
303 | 02 | 退休费 | 42 |
303 | 05 | 生活补助 | 3 |
收支预算总表 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 737.00 | 一、一般公共服务支出 | 410.00 | 一、基本支出 | 692.00 |
1、根河市本级安排 | 737.00 | 二、外交支出 |
| 人员经费 | 648.00 |
上级提前下达一般性转移支付(专项) |
| 三、国防支出 |
| 公用经费 | 44.00 |
2、上级提前下达专项资金 |
| 四、公共安全支出 |
| 二、项目支出 | 45.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
| 三、经营费用 |
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1、根河市本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
| 四、上缴上级支出 |
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2、上级提前下达专项资金 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 五、对附属单位补助支出 |
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三、事业收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 116.00 | 六、其他费用 |
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其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
| 九、卫生健康支出 | 37.00 |
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四、经营收入 |
| 十、节能环保支出 |
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五、其他收入 |
| 十一、城乡社区支出 | 99.00 |
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六、上级单位补助收入 |
| 十二、农林水支出 | 22.00 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 49.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、预备费 |
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本年收入合计 | 737.00 | 二十三、其他支出 |
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八、上年结转 | 63.20 | 二十四、债务付息支出 |
| 本年支出合计 | 737.00 |
其中:一般公共预算拨款 | 63.20 | 二十五、债务发行费用支出 |
| 六、结转下年 | 63.20 |
政府性基金预算拨款 |
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事业收入(含教育收费) |
| 本年支出合计 | 737.00 |
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其他资金 |
| 结转下年 | 63.20 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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收入总计 | 800.20 | 支出总计 | 800.20 | 支出总计 | 800.20 |
部门收入预算总表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
预算数 | 其中:教育收费收入 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
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| 合 计 |
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201 |
|
| 一般公共服务支出 | 410 |
| 410 |
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201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 328 |
| 328 |
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201 | 03 | 01 | 行政运行 | 328 |
| 328 |
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201 | 31 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 42 |
| 42 |
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201 | 31 | 01 | 行政运行 | 42 |
| 42 |
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201 |
|
| 组织事务 | 40 |
| 40 |
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201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 40 | 63.20 | 40 |
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207 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5 |
| 5 |
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207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5 |
| 5 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 116 |
| 116 |
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208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 13 |
| 13 |
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208 | 01 | 01 | 行政运行 | 13 |
| 13 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 100 |
| 100 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22 |
| 22 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78 |
| 78 |
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208 | 08 |
| 抚恤 | 3 |
| 3 |
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208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3 |
| 3 |
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 37 |
| 37 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 37 |
| 37 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37 |
| 37 |
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212 |
|
| 城乡社区支出 | 99 |
| 99 |
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212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 99 |
| 99 |
|
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212 | 01 | 01 | 行政运行 | 25 |
| 25 |
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212 | 01 | 04 | 城管执法 | 74 |
| 74 |
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213 |
|
| 农林水支出 | 22 |
| 22 |
|
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213 | 03 |
| 水利 | 22 |
| 22 |
|
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213 | 03 | 01 | 行政运行 | 22 |
| 22 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 49 |
| 49 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 49 |
| 49 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49 |
| 49 |
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| 支出合计 | 737 | 63.2 | 737 |
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部门支出预算总表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 |
类 | 款 | 项 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 合 计 |
|
|
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201 |
|
| 一般公共服务支出 | 410 | 370 | 40.0 |
|
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201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 328 | 328 |
|
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201 | 03 | 01 | 行政运行 | 328 | 328 |
|
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201 | 31 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 42 | 42 |
|
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|
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 42 | 42 |
|
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|
|
|
201 |
|
| 组织事务 | 40 |
| 40.0 |
|
|
|
|
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 40 |
| 40.0 |
|
|
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|
207 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5 |
| 5.0 |
|
|
|
|
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 5 |
| 5.0 |
|
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 116 | 116 |
|
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208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 13 | 13 |
|
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208 | 01 | 01 | 行政运行 | 13 | 13 |
|
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|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 100 | 100 |
|
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22 | 22 |
|
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78 | 78 |
|
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|
208 | 08 |
| 抚恤 | 3 | 3 |
|
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|
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3 | 3 |
|
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|
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|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 37 | 37 |
|
|
|
|
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 37 | 37 |
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 37 | 37 |
|
|
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 99 | 99 |
|
|
|
|
|
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 99 | 99 |
|
|
|
|
|
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 74 | 74 |
|
|
|
|
|
213 |
|
| 农林水支出 | 22 | 22 |
|
|
|
|
|
213 | 03 |
| 水利 | 22 | 22 |
|
|
|
|
|
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 22 | 22 |
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 49 | 49 |
|
|
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 49 | 49 |
|
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|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49 | 49 |
|
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|
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|
|
|
| 支出合计 | 737 | 692 | 45.0 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
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|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 |
类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 合 计 |
|
|
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207 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 07 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
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| 01 | 资助国产影片放映 |
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| 02 | 资助影院建设 |
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| 03 | 资助少数民族语电影译制 |
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| 99 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
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|
… | … | … | ……… |
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|
财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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| 单位:万元 |
项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 |
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
|
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、因公出国境费 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 4.90 | 4.90 |
| 4.80 | 4.80 |
| 4.80 | 4.80 |
| 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 |
| 5.50 | 5.50 |
| 5.50 | 5.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置费 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政 府 采 购 表 |
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单位名称: | 根河市金河镇人民政府 |
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| 单位:万元 |
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目 | 资金来源 |
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| 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转、结余 |
采购项目 | 合计 | 公共财政拨款(补助) |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 |
小计 | 公共财政拨款 (补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计(拨款) | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位公共预算财政拨款结转结余 | 上年专项收入结转 | 小计(基金) | 政府性基金预算财政拨款结转 | 预算单位政府性基金结转结余 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金河镇政府 |
| 合计 |
| 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 单位:万元 |
购买服务项目 | 资金来源 |
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| 计划实施时间(承接主体项目实施的起止时间) |
项目目录 | 总计 | 合计 | 财政拨款(补助) | 事业收入 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转和结余 |
公共预算财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 |
小计 | 公共财政拨款(补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达
| 小计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 上年专项收入结转 | 小计 | 预算单位预算公共财政拨款结转结余 | 预算单位政府性基金结转结余 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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部门预算基本情况表 |
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部门名称 | 公用设施、设备情况 |
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房屋建筑状况(平方米) | 公务用车情况(辆) |
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实行公务用车制度改革单位 | 未实行公务用车制度改革单位 |
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公务用车实有数 | 公务用车实有数 |
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合计 | 办公用房 | 业务用房 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
根河市金河镇人民政府 | 1,540.00 | 1,540.00 |
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| 3 |
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