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2019年预算公开表

文章来源: 作者: 发布时间:2019年04月16日 点击数: 字体:
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                一、财政拨款收支预算总表
                二、一般公共预算财政拨款支出预算表
                三、基本支出表
                四、收支总表
                五、收入预算总表
                六、支出预算总表
                七、政府性基金预算财政拨款支出表
                八、三公经费预算表
                九、政府采购表
                十、根河市政府购买服务计划表
                十一、部门预算基本情况表
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目(性质)一般公共预算拨款政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款737.00一、一般公共服务支出410.00
一、基本支出692.00
     1、根河市本级安排737.00二、外交支出

    人员经费648.00
      其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出

    公用经费44.00
     2、上级提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出45.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、根河市本级安排
六、科学技术支出




     2、上级提前下达专项资金
七、文化旅游体育与传媒支出5.00





八、社会保障和就业支出116.00





九、卫生健康支出37.00





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出99.00





十二、农林水支出22.00





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出49.00





二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、预备费




本年收入合计737.00二十三、其他支出




三、上年结转63.20二十四、债务付息支出




  其中:一般公共预算拨款63.20二十五、债务发行费用支出




       政府性基金预算拨款








本年支出合计

本年支出合计737.00


结转下年63.20
结转下年63.20








收入总计800.20支出总计800.20
支出总计800.20
一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元
功能科目分类 合计基本支出项目支出
科目名称
********
12



合  计 


201

一般公共服务支出410 370 40.0 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务328 328 
2010301行政运行328 328 
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务42 42 
2013101行政运行42 42 
201

组织事务40 
40.0 
2013299其他组织事务支出40 
40.0 
207

文化旅游体育与传媒支出
5.0 
2070109群众文化
5.0 
208

社会保障和就业支出116 116 
20801
人力资源和社会保障管理事务13 13 
2080101行政运行13 13 
20805
行政事业单位离退休100 100 
2080501归口管理的行政单位离退休22 22 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78 78 
20808
抚恤
2080801死亡抚恤
210

卫生健康支出37 37 
21011
行政事业单位医疗37 37 
2101101行政单位医疗37 37 
212

城乡社区支出99 99 
21201
城乡社区管理事务99 99 
2120101行政运行25 25 
2120104城管执法74 74 
213

农林水支出22 22 
21303
水利22 22 
2130301行政运行22 22 
221

住房保障支出49 49 
22102
住房改革支出49 49 
2210201住房公积金49 49 



支出合计737 692 45.0 
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目基本支出
科目名称
******1


合   计692.00
301
工资福利支出594.00
 30101 基本工资160
 30102 津贴补贴245
 30103 奖金
 30107 绩效工资
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费76
 30109 职业年金缴费
 30110 职工基本医疗保险缴费34
 30113 住房公积金49
 30199 其他工资福利支出30
302
商品和服务支出44
 30211 差旅费13
 30228 工会经费2
 30208取暖费19
 30213维修(护)费4
302
其他6
303
对个人和家庭的补助54
 30301 离休费9
 30302 退休费42
 30305 生活补助3
收支预算总表





单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款737.00一、一般公共服务支出410.00一、基本支出692.00
  1、根河市本级安排737.00二、外交支出
   人员经费648.00
       上级提前下达一般性转移支付(专项) 
三、国防支出
   公用经费44.00
  2、上级提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出45.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、经营费用
  1、根河市本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
  2、上级提前下达专项资金
七、文化旅游体育与传媒支出5.00五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出116.00六、其他费用
    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、卫生健康支出37.00

四、经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出99.00

六、上级单位补助收入
十二、农林水支出22.00

七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出49.00



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费


本年收入合计737.00二十三、其他支出


八、上年结转63.20二十四、债务付息支出
本年支出合计737.00
  其中:一般公共预算拨款63.20二十五、债务发行费用支出
六、结转下年63.20
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计737.00

       其他资金
结转下年63.20

九、用事业基金弥补收支差额




收入总计800.20支出总计800.20支出总计800.20
部门收入预算总表














单位:万元
科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
预算数其中:教育收费收入
科目名称
********1234567891012



合   计










201

一般公共服务支出410 
410 







20103
政府办公厅(室)及相关机构事务328 
328 







2010301行政运行328 
328 







20131
党委办公厅(室)及相关机构事务42 
42 







2013101行政运行42 
42 







201

组织事务40 
40 







2013299其他组织事务支出40 63.2040 







207

文化旅游体育与传媒支出








2070109群众文化








208

社会保障和就业支出116 
116 







20801
人力资源和社会保障管理事务13 
13 







2080101行政运行13 
13 







20805
行政事业单位离退休100 
100 







2080501归口管理的行政单位离退休22 
22 







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78 
78 







20808
抚恤








2080801死亡抚恤








210

卫生健康支出37 
37 







21011
行政事业单位医疗37 
37 







2101101行政单位医疗37 
37 







212

城乡社区支出99 
99 







21201
城乡社区管理事务99 
99 







2120101行政运行25 
25 







2120104城管执法74 
74 







213

农林水支出22 
22 







21303
水利22 
22 







2130301行政运行22 
22 







221

住房保障支出49 
49 







22102
住房改革支出49 
49 







2210201住房公积金49 
49 










支出合计737 63.2737 







部门支出预算总表










单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他费用
********1234567



合   计






201

一般公共服务支出410 370 40.0 



20103
政府办公厅(室)及相关机构事务328 328 




2010301行政运行328 328 




20131
党委办公厅(室)及相关机构事务42 42 




2013101行政运行42 42 




201

组织事务40 
40.0 



2013299其他组织事务支出40 
40.0 



207

文化旅游体育与传媒支出
5.0 



2070109群众文化
5.0 



208

社会保障和就业支出116 116 




20801
人力资源和社会保障管理事务13 13 




2080101行政运行13 13 




20805
行政事业单位离退休100 100 




2080501归口管理的行政单位离退休22 22 




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78 78 




20808
抚恤




2080801死亡抚恤




210

卫生健康支出37 37 




21011
行政事业单位医疗37 37 




2101101行政单位医疗37 37 




212

城乡社区支出99 99 




21201
城乡社区管理事务99 99 




2120101行政运行25 25 




2120104城管执法74 74 




213

农林水支出22 22 




21303
水利22 22 




2130301行政运行22 22 




221

住房保障支出49 49 




22102
住房改革支出49 49 




2210201住房公积金49 49 







支出合计737 692 45.0 



政府性基金预算财政拨款支出预算表






单位:万元
科目编码科目名称总计本年政府性基金预算财政拨款支出表
基本支出项目支出
********123



合  计


207

文化旅游体育与传媒支出



07
  国家电影事业发展专项资金安排的支出




01  资助国产影片放映




02    资助影院建设




03    资助少数民族语电影译制




99    其他国家电影事业发展专项资金支出


………



















































财政拨款“三公”经费支出预算表















单位:万元
项目上年预算数上年执行数本年预算数本年预算比上年预算增减情况本年预算比上年执行数增减情况
合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款
**123456789101112131415
合计10.4010.400.0010.3010.300.0010.3010.300.000.10.10.000.000.000.00
1、因公出国境费0.00

0.00

0.00

0.000.000.000.000.000.00
2、公务接待费4.904.90
4.804.80
4.804.80
0.10.10.000.000.000.00
3、公务用车购置及运行费5.505.500.005.505.500.005.505.500.000.000.000.000.000.000.00
        其中:公务用车运行维护费5.505.50
5.505.50
5.505.50
0.000.000.000.000.000.00
                     公务用车购置费0.00

0.00

0.00

0.000.000.000.000.000.00
政 府 采 购 表
























单位名称:根河市金河镇人民政府
















单位:万元
单位名称科目代码科目名称项目资金来源








上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转、结余
采购项目合计公共财政拨款(补助)



政府性基金预算财政拨款事业收入其中:纳入专户管理的教育收费收入经营收入合计公共财政拨款(补助)结转预算单位结转结余经营结转
小计公共财政拨款               (补助)专项收入             纳入预算管理的非税收入上级预下达小计(拨款)公共财政拨款(补助)结转预算单位公共预算财政拨款结转结余上年专项收入结转小计(基金)政府性基金预算财政拨款结转预算单位政府性基金结转结余
********12345678910111213141516171819202122
金河镇政府
合计
0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



















































































































































































单位:万元
购买服务项目资金来源





















计划实施时间(承接主体项目实施的起止时间)
项目目录总计合计财政拨款(补助)事业收入其中:纳入专户管理的教育收费收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转和结余
公共预算财政拨款(补助)政府性基金预算财政拨款合计公共财政拨款(补助)结转预算单位结转结余经营结转
小计公共财政拨款(补助)专项收入纳入预算管理的非税收入上级预下达

小计公共财政拨款(补助)结转政府性基金预算财政拨款结转上年专项收入结转小计预算单位预算公共财政拨款结转结余预算单位政府性基金结转结余
**123456789101112131415161718192021222324

0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


















































部门预算基本情况表


































部门名称公用设施、设备情况















房屋建筑状况(平方米)公务用车情况(辆)











实行公务用车制度改革单位未实行公务用车制度改革单位




公务用车实有数公务用车实有数




合计办公用房业务用房其他合计机要通信应急用车调研用车执法执勤和综合执法用车特种专业技术用车 离退休干部用车其他合计机要通信应急用车调研用车执法执勤和综合执法用车特种专业技术用车 离退休干部用车
**1234567891011121314151617
根河市金河镇人民政府1,540.001,540.00

3












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