2019年决算公开表(二)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门决算公开05表 | ||||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,889,793.85 | 7,808,130.05 | 2,081,663.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,203,061.85 | 4,391,398.05 | 1,811,663.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,423,664.35 | 4,024,067.05 | 399,597.30 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,273,667.05 | 4,024,067.05 | 249,600.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 149,997.30 | 0.00 | 149,997.30 | ||
20106 | 财政事务 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 367,331.00 | 367,331.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 367,331.00 | 367,331.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 792,066.50 | 0.00 | 792,066.50 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 792,066.50 | 0.00 | 792,066.50 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,190,337.32 | 1,190,337.32 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131,727.00 | 131,727.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 131,727.00 | 131,727.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,021,698.32 | 1,021,698.32 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 412,181.75 | 412,181.75 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609,516.57 | 609,516.57 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 36,912.00 | 36,912.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 36,912.00 | 36,912.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 478,266.68 | 478,266.68 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 126,925.40 | 126,925.40 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 126,925.40 | 126,925.40 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 351,341.28 | 351,341.28 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,341.28 | 351,341.28 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,141,862.00 | 1,041,862.00 | 100,000.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,041,862.00 | 1,041,862.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 306,320.00 | 306,320.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 735,542.00 | 735,542.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 257,936.00 | 207,936.00 | 50,000.00 | ||
21301 | 农业 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
21303 | 水利 | 207,936.00 | 207,936.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 207,936.00 | 207,936.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门决算公开06表 | ||||||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
301 | 工资福利支出 | 5,999,421.08 | 302 | 商品和服务支出 | 754,503.35 | 310 | 资本性支出 | 22,184.27 |
30101 | 基本工资 | 2,117,775.00 | 30201 | 办公费 | 129,274.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,192,441.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 144,032.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 652,716.57 | 30206 | 电费 | 26,595.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 22,078.92 | 30207 | 邮电费 | 16,479.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 372,046.68 | 30208 | 取暖费 | 190,570.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 76,070.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 498,330.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 22,184.27 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,032,021.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 105,888.84 | 30216 | 培训费 | 3,430.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 306,292.91 | 30217 | 公务接待费 | 650.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 541,739.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 78,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32,059.62 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72,177.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 206,850.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 7,031,442.43 | 公用经费合计 | 776,687.62 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况; | ||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门决算公开07表 | |||||||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
部门决算相关信息统计表 | |||||
部门决算公开08表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费支出 | 23 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 422,769.30 | (一)行政单位 | 24 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 25 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 352,551.30 | 三、政府采购支出信息 | 26 | — |
(1)公务用车购置费 | 5 | 271,784.27 | (一)政府采购支出合计 | 27 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 80,767.03 | 1.政府采购货物支出 | 28 | 0.00 |
3.公务接待费 | 7 | 70,218.00 | 2.政府采购工程支出 | 29 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 8 | 70,218.00 | 3.政府采购服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 31 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 其中:授予小微企业合同金额 | 32 | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 33 | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 34 | 3 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 35 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 1 | 2.主要领导干部用车 | 36 | 3 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 3 | 3.机要通信用车 | 37 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 100 | 4.应急保障用车 | 38 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 5.执法执勤用车 | 39 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 400 | 6.特种专业技术用车 | 40 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 7.离退休干部用车 | 41 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | 8.其他用车 | 42 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) | 43 | 0 |
22 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) | 44 | 0 | ||
注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况; | |||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
2019年“三公经费”支出决算表 | |||
部门决算公开09表 | |||
部门名称:根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 2019年部门预算数 | 2019年部门决算数 | 备注 |
公务出国(境)经费 | |||
公务用车购置及运行维护费 | 5.5 | 35 | |
公务接待费 | 4.8 | 7 | |
合 计 | 10.3 | 42 |
2019年政府采购情况表 | |||||
部门决算公开10表 | |||||
部门名称: | 根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
采购项目名称 | 采购时间 | 预算金额 | 中标单位 | 成交金额 | |
合计 |
2019年资产情况表 | ||||
部门决算公开11表 | ||||
部门名称: | 根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||
资产名称 | 数量 | 金额 | ||
2018年以前购置 | 2019年变化情况(增/减) | |||
房屋 | 1540平方米 | 0 | 41 | |
轿车 | 3辆 | 0 | 38.21 | |
其他固定资产 | 302件 | 增加104件 | 406 | |
合计 | 115.49 |
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