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2019年决算公开表(一)

文章来源: 作者: 发布时间:2020年12月16日 点击数: 字体:



部门决算公开情况自查表



填报单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府

填表时间:2020年12月01日


填表人:
自查类别自查内容公开情况 
(是/否)
备注 
(根据具体情况,填制本表,如公开情况不符合要求,在此列说明具体情况)
内容完整性是否公开部门主要职责及机构设置情况
是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
是否公开决算收支增减变化情况说明
是否公开机关运行经费执行情况说明
是否公开政府采购执行情况说明
是否公开国有资产占用情况说明
是否公开绩效评价并对重点项目绩效自评及重点绩效评价结果进行说明
是否对专业性较强的名词进行解释(包含对本部门使用的支出功能分类科目项级科目细化说明)
是否公开部门收支决算总体情况表
是否公开部门收入决算总体情况表
是否公开部门支出决算总体情况表
是否公开财政拨款收支决算总体情况表
是否公开一般公共预算支出决算情况表
是否公开一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
是否公开一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
是否公开政府性基金预算财政拨款收支决算表 
(注:无政府性基金预算财政拨款收支也需空表公开)

细化程度一般公共预算支出情况表是否公开到功能分类项级科目
一般公共预算基本支出表是否公开到经济性质分类款级科目
是否包含“三公”经费增减变化原因等说明信息 
是否细化说明因公出国(境)团组数及人数 
“三公”经费支出表是否按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 
是否包含公务用车购置数及保有量
是否公开国内公务接待的批次、人数
及时性是否在决算批复后20日内公开
财政部门是否尚未批复
财政部门是否已批复未公开
真实性是否对本部门开展真实性抽查
是否存在虚列支出问题
是否存在公开的决算与账面不符问题
公开形式部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开
是否在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开
是否在统一平台公开的预算编制目录
范式存在倒置、残缺、不清晰、链接无法打开、乱码等现象
财务负责人:
业务科(股)室确认人:
国库科(股)确认人:


审核意见:
审核意见:
目录

                                   一、收入支出决算总表                                           
                                   二、收入决算表
                                   三、支出决算表
                                   四、财政拨款收入支出决算总表
                                   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                                   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                                   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                   八、机构运行信息表
                                   九、“三公经费”支出决算表
                                   十、政府采购情况表
                                   十一、资产情况表
                                   十二、民生支出情况表


收入支出决算总表







部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入19,822,727.35一、一般公共服务支出316,203,061.85
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出330.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出340.00
五、经营收入50.00五、教育支出350.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出360.00
七、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出3745,000.00

8
八、社会保障和就业支出381,190,337.32

9
九、卫生健康支出39478,266.68

10
十、节能环保支出400.00

11
十一、城乡社区支出411,141,862.00

12
十二、农林水支出42257,936.00

13
十三、交通运输支出430.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.00

15
十五、商业服务业等支出450.00

16
十六、金融支出460.00

17
十七、援助其他地区支出470.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.00

19
十九、住房保障支出49498,330.00

20
二十、粮油物资储备支出500.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出5175,000.00

22
二十二、其他支出520.00

23
二十三、债务还本支出530.00

24
二十四、债务付息支出540.00

25

55
本年收入合计269,822,727.35本年支出合计569,889,793.85
    用事业基金弥补收支差额270.00    结余分配570.00
    年初结转和结余280.00    年末结转和结余58565,000.00

29

59
总计309,822,727.35总计600.00
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。






收入决算表













部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计9,822,727.359,822,727.350.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出6,110,995.356,110,995.350.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务4,423,664.354,423,664.350.000.000.000.000.00
2010301  行政运行4,273,667.054,273,667.050.000.000.000.000.00
2010308  信访事务149,997.30149,997.300.000.000.000.000.00
20106财政事务620,000.00620,000.000.000.000.000.000.00
2010601  行政运行20,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
2010699  其他财政事务支出600,000.00600,000.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务367,331.00367,331.000.000.000.000.000.00
2013101  行政运行367,331.00367,331.000.000.000.000.000.00
20132组织事务700,000.00700,000.000.000.000.000.000.00
2013299  其他组织事务支出700,000.00700,000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出45,000.0045,000.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游45,000.0045,000.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出45,000.0045,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,190,337.321,190,337.320.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务131,727.00131,727.000.000.000.000.000.00
2080101  行政运行131,727.00131,727.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,021,698.321,021,698.320.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休412,181.75412,181.750.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出609,516.57609,516.570.000.000.000.000.00
20808抚恤36,912.0036,912.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤36,912.0036,912.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出478,266.68478,266.680.000.000.000.000.00
21007计划生育事务126,925.40126,925.400.000.000.000.000.00
2100717  计划生育服务126,925.40126,925.400.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗351,341.28351,341.280.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗351,341.28351,341.280.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,141,862.001,141,862.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,041,862.001,041,862.000.000.000.000.000.00
2120101  行政运行306,320.00306,320.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法735,542.00735,542.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2120303  小城镇基础设施建设100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出257,936.00257,936.000.000.000.000.000.00
21301农业50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
2130119  防灾救灾50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
21303水利207,936.00207,936.000.000.000.000.000.00
2130301  行政运行207,936.00207,936.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出498,330.00498,330.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出498,330.00498,330.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金498,330.00498,330.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2240602  森林草原防灾减灾100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。





支出决算表












部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计9,889,793.857,808,130.052,081,663.800.000.000.00
201一般公共服务支出6,203,061.854,391,398.051,811,663.800.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务4,423,664.354,024,067.05399,597.300.000.000.00
2010301  行政运行4,273,667.054,024,067.05249,600.000.000.000.00
2010308  信访事务149,997.300.00149,997.300.000.000.00
20106财政事务620,000.000.00620,000.000.000.000.00
2010601  行政运行20,000.000.0020,000.000.000.000.00
2010699  其他财政事务支出600,000.000.00600,000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务367,331.00367,331.000.000.000.000.00
2013101  行政运行367,331.00367,331.000.000.000.000.00
20132组织事务792,066.500.00792,066.500.000.000.00
2013299  其他组织事务支出792,066.500.00792,066.500.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出45,000.000.0045,000.000.000.000.00
20701文化和旅游45,000.000.0045,000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出45,000.000.0045,000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,190,337.321,190,337.320.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务131,727.00131,727.000.000.000.000.00
2080101  行政运行131,727.00131,727.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,021,698.321,021,698.320.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休412,181.75412,181.750.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出609,516.57609,516.570.000.000.000.00
20808抚恤36,912.0036,912.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤36,912.0036,912.000.000.000.000.00
210卫生健康支出478,266.68478,266.680.000.000.000.00
21007计划生育事务126,925.40126,925.400.000.000.000.00
2100717  计划生育服务126,925.40126,925.400.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗351,341.28351,341.280.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗351,341.28351,341.280.000.000.000.00
212城乡社区支出1,141,862.001,041,862.00100,000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,041,862.001,041,862.000.000.000.000.00
2120101  行政运行306,320.00306,320.000.000.000.000.00
2120104  城管执法735,542.00735,542.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施100,000.000.00100,000.000.000.000.00
2120303  小城镇基础设施建设100,000.000.00100,000.000.000.000.00
213农林水支出257,936.00207,936.0050,000.000.000.000.00
21301农业50,000.000.0050,000.000.000.000.00
2130119  防灾救灾50,000.000.0050,000.000.000.000.00
21303水利207,936.00207,936.000.000.000.000.00
2130301  行政运行207,936.00207,936.000.000.000.000.00
221住房保障支出498,330.00498,330.000.000.000.000.00
22102住房改革支出498,330.00498,330.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金498,330.00498,330.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出75,000.000.0075,000.000.000.000.00
22406自然灾害防治75,000.000.0075,000.000.000.000.00
2240602  森林草原防灾减灾75,000.000.0075,000.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



财政拨款收入支出决算总表










部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府





金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款19,822,727.35一、一般公共服务支出316,203,061.856,203,061.850.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出3745,000.0045,000.000.00

8
八、社会保障和就业支出381,190,337.321,190,337.320.00

9
九、卫生健康支出39478,266.68478,266.680.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出411,141,862.001,141,862.000.00

12
十二、农林水支出42257,936.00257,936.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出49498,330.00498,330.000.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出5175,000.0075,000.000.00

22
二十二、其他支出520.000.000.00

23
二十三、债务还本支出530.000.000.00

24
二十四、债务付息支出540.000.000.00

25

55


本年收入合计260.00本年支出合计569,889,793.859,889,793.850.00
年初财政拨款结转和结余270.00年末财政拨款结转和结余57565,000.00565,000.000.00
一、一般公共预算财政拨款280.00
58


二、政府性基金预算财政拨款290.00
59


总计300.00总计6010,454,793.8510,454,793.850.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。


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