2016、2017年财政拨款收支预算对比表
2016、2017年财政拨款收支预算对比表
部门:根河市好里堡办事处 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
收入项目(经济分类) | 预 算 数 | 支出项目(功能分类) | 一般公共预算 财政拨款 | ||
2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | ||
一、一般公共预算拨款 | 297.92 | 298.02 | 一、一般公共服务支出 | 100.51 | 108.64 |
1、自治区本级安排 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 26.53 | 11.98 |
其中:纳入预算管理的非税收入 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 103.20 | 94.73 |
2、中央提前下达专项资金 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.00 | 27.39 |
二、政府性基金预算拨款 |
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| 十一、城乡社区支出 | 19.00 | 22.14 |
1、自治区本级安排 |
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| 十二、农林水支出 | 12.68 | 16.46 |
2、中央提前下达专项资金 |
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| 十九、住房保障支出 | 15.00 | 16.68 |
本 年 收 入 合 计 | 297.92 | 298.02 | 本年支出合计 | 297.92 | 298.02 |
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| 结转下年 |
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| 本年支出总计 | 297.92 | 298.02 |
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| 支出项目(性质) | 一般公共预算财 政拨款 | |
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| 2016年 | 2017年 | |
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| 一、基本支出 | 297.92 | 298.02 |
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| 人员经费 | 271.52 | 274.14 |
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| 公用经费 | 26.40 | 23.88 |
三、上年结转 |
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| 二、项目支出 |
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其中:一般公共预算拨款 |
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| 本年支出合计 | 297.92 | 298.02 |
政府性基金预算拨款 |
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| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 297.92 | 298.02 | 本年支出总计 | 297.92 | 298.02 |
从上表中可以看出2017年度好里堡办事处预算比2016年增加1千元,各款项的变动是由于人员调整产生的金额变动。
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