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根河市人民检察院2019预算公开报表(8张)

文章来源: 作者: 发布时间:2020年05月27日 点击数: 字体:
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一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、基本支出表
四、收支总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、三公经费预算表
表1 
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目(性质)一般公共预算拨款政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款1,055.54一、一般公共服务支出  一、基本支出707.54 
     1、自治区本级安排1,055.54二、外交支出      人员经费600.27 
     中央提前下达一般性转移支付(专项)131三、国防支出      公用经费107.27 
     2、中央提前下达专项资金 四、公共安全支出913.15 二、项目支出348 
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出    
     1、自治区本级安排 六、科学技术支出     
     2、中央提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出     
  八、社会保障和就业支出56.41    
  九、卫生健康支出41.11    
  十、节能环保支出     
  十一、城乡社区支出     
  十二、农林水支出     
  十三、交通运输支出     
  十四、资源勘探信息等支出     
  十五、商业服务业等支出     
  十六、金融支出     
  十七、援助其他地区支出     
  十八、自然资源海洋气象等支出     
  十九、住房保障支出44.87    
  二十、粮油物资储备支出     
  二十一、灾害防治及应急管理支出     
  二十二、预备费     
本年收入合计1,055.54二十三、其他支出     
三、上年结转 二十四、债务付息支出     
  其中:一般公共预算拨款 二十五、债务发行费用支出     
       政府性基金预算拨款       
  本年支出合计1,055.54 本年支出合计1,055.54 
  结转下年  结转下年  
        
收入总计1,055.54本年支出总计1,055.54 本年支出总计1,055.54 
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能科目分类 合计基本支出项目支出
科目名称
******** 12
   合计1,055.54707.54348
204  公共安全支出913.15565.15348
 4  检察913.15565.15348
20441  行政运行565.15565.15 
20442  一般行政管理事务348 348
208  社会保障和就业支出56.4156.41 
 5  行政事业单位离退休56.4156.41 
20855  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.4156.41 
210  卫生健康支出41.1141.11 
 11  行政事业单位医疗41.1141.11 
210111  行政单位医疗29.929.9 
210113  公务员医疗补助11.2111.21 
221  住房保障支出44.8744.87 
 2  住房改革支出44.8744.87 
22121  住房公积金44.8744.87 
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 单位:万元
经济分类科目基本支出
科目名称
******1
  合计707.54
301 工资福利支出600.25
3011 基本工资142.45
3012 津贴补贴288.76
3013 奖金13.07
3018 机关事业单位基本养老保险缴费56.41
30110 职工基本医疗保险缴费29.9
30111 公务员医疗补助缴费11.21
30112 其他社会保障缴费0.98
30113 住房公积金44.87
30199 其他工资福利支出12.6
302 商品和服务支出107.27
3021 办公费27.34
3025 水费0.5
3026 电费5
3028 取暖费12
30213 维修(护)费24.82
30217 公务接待费2.2
30228 工会经费5.34
30229 福利费6.67
30239 其他交通费用23.4
303 对个人和家庭的补助0.02
3039 奖励金0.02
表4
收支预算总表
单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,055.54一、一般公共服务支出 一、基本支出707.54
  1、自治区本级安排1,055.54二、外交支出    人员经费600.27
       中央提前下达一般性转移支付(专项) 131三、国防支出    公用经费107.27
  2、中央提前下达专项资金 四、公共安全支出913.15二、项目支出348
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、经营费用 
  1、自治区本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 
  2、中央提前下达专项资金 七、文化旅游体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出 
三、事业收入 八、社会保障和就业支出56.41六、其他费用 
    其中:纳入专户管理的教育收费收入 九、卫生健康支出41.11  
四、经营收入 十、节能环保支出   
五、其他收入 十一、城乡社区支出   
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出   
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出   
  十四、资源勘探信息等支出   
  十五、商业服务业等支出   
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地区支出   
  十八、自然资源海洋气象等支出   
  十九、住房保障支出44.87  
  二十、粮油物资储备支出   
  二十一、灾害防治及应急管理支出   
  二十二、预备费   
本年收入合计1,055.54二十三、其他支出   
八、上年结转 二十四、债务付息支出 本年支出合计1,055.54
  其中:一般公共预算拨款 二十五、债务发行费用支出 六、结转下年 
       政府性基金预算拨款     
       事业收入(含教育收费) 本年支出合计1,055.54  
       其他资金 结转下年   
九、用事业基金弥补收支差额     
收入总计1,055.54本年支出总计1,055.54本年支出总计1,055.54
表5
部门收入预算总表
单位:万元
科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
预算数其中:教育收费收入
科目名称
********1234567891012
   合计1,055.54 1,055.54        
204  公共安全支出913.15 913.15        
 4  检察913.15 913.15        
20441  行政运行565.15 565.15        
20442  一般行政管理事务348 348        
208  社会保障和就业支出56.41 56.41        
 5  行政事业单位离退休56.41 56.41        
20855  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.41 56.41        
210  卫生健康支出41.11 41.11        
 11  行政事业单位医疗41.11 41.11        
210111  行政单位医疗29.9 29.9        
210113  公务员医疗补助11.21 11.21        
221  住房保障支出44.87 44.87        
 2  住房改革支出44.87 44.87        
22121  住房公积金44.87 44.87        
表6
部门支出预算总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他费用
********1234567
   合计1,055.54707.54348    
204  公共安全支出913.15565.15348    
 4  检察913.15565.15348    
20441  行政运行565.15565.15     
20442  一般行政管理事务348 348    
208  社会保障和就业支出56.4156.41     
 5  行政事业单位离退休56.4156.41     
20855  机关事业单位基本养老保险缴费支出56.4156.41     
210  卫生健康支出41.1141.11     
 11  行政事业单位医疗41.1141.11     
210111  行政单位医疗29.929.9     
210113  公务员医疗补助11.2111.21     
221  住房保障支出44.8744.87     
 2  住房改革支出44.8744.87     
22121  住房公积金44.8744.87     
表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称总计本年政府性基金预算财政拨款支出表
基本支出项目支出
********123
       
表8
            财政拨款“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目上年预算数上年执行数本年预算数本年预算比上年预算增减情况本年预算比上年执行数增减情况
合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款
**123456789101112131415
合计42.242.2042.242.2042.242.20000000
1、因公出国境费000000000000000
2、公务接待费2.22.202.22.202.22.20000000
3、公务用车购置及运行费404004040040400000000
        其中:公务用车运行维护费404004040040400000000
                     公务用车购置费               

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