根河市人民检察院2019预算公开报表(8张)
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发布时间:2020年05月27日
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目录 |
一、财政拨款收支预算总表 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
三、基本支出表 |
四、收支总表 |
五、收入预算总表 |
六、支出预算总表 |
七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
八、三公经费预算表 |
表1 | | | | | | | | |
财政拨款收支预算总表 | |
| | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
一、一般公共预算拨款 | 1,055.54 | 一、一般公共服务支出 | | | 一、基本支出 | 707.54 | | |
1、自治区本级安排 | 1,055.54 | 二、外交支出 | | | 人员经费 | 600.27 | | |
中央提前下达一般性转移支付(专项) | 131 | 三、国防支出 | | | 公用经费 | 107.27 | | |
2、中央提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | 913.15 | | 二、项目支出 | 348 | | |
二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | | | | | |
1、自治区本级安排 | | 六、科学技术支出 | | | | | | |
2、中央提前下达专项资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 56.41 | | | | | |
| | 九、卫生健康支出 | 41.11 | | | | | |
| | 十、节能环保支出 | | | | | | |
| | 十一、城乡社区支出 | | | | | | |
| | 十二、农林水支出 | | | | | | |
| | 十三、交通运输支出 | | | | | | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | |
| | 十六、金融支出 | | | | | | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | 十九、住房保障支出 | 44.87 | | | | | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | 二十二、预备费 | | | | | | |
本年收入合计 | 1,055.54 | 二十三、其他支出 | | | | | | |
三、上年结转 | | 二十四、债务付息支出 | | | | | | |
其中:一般公共预算拨款 | | 二十五、债务发行费用支出 | | | | | | |
政府性基金预算拨款 | | | | | | | | |
| | 本年支出合计 | 1,055.54 | | 本年支出合计 | 1,055.54 | | |
| | 结转下年 | | | 结转下年 | | | |
| | | | | | | | |
收入总计 | 1,055.54 | 本年支出总计 | 1,055.54 | | 本年支出总计 | 1,055.54 | | |
表2 | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |
| | | | | 单位:万元 |
功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |
** | ** | ** | ** | | 1 | 2 | |
| | | 合计 | 1,055.54 | 707.54 | 348 | |
204 | | | 公共安全支出 | 913.15 | 565.15 | 348 | |
| 4 | | 检察 | 913.15 | 565.15 | 348 | |
204 | 4 | 1 | 行政运行 | 565.15 | 565.15 | | |
204 | 4 | 2 | 一般行政管理事务 | 348 | | 348 | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.41 | 56.41 | | |
| 5 | | 行政事业单位离退休 | 56.41 | 56.41 | | |
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.41 | 56.41 | | |
210 | | | 卫生健康支出 | 41.11 | 41.11 | | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.11 | 41.11 | | |
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 29.9 | 29.9 | | |
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 11.21 | 11.21 | | |
221 | | | 住房保障支出 | 44.87 | 44.87 | | |
| 2 | | 住房改革支出 | 44.87 | 44.87 | | |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 44.87 | 44.87 | | |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |
| | 单位:万元 |
经济分类科目 | 基本支出 | |
类 | 款 | 科目名称 | |
** | ** | ** | 1 | |
| | 合计 | 707.54 | |
301 | | 工资福利支出 | 600.25 | |
301 | 1 | 基本工资 | 142.45 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 288.76 | |
301 | 3 | 奖金 | 13.07 | |
301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.41 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.9 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.21 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 44.87 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.6 | |
302 | | 商品和服务支出 | 107.27 | |
302 | 1 | 办公费 | 27.34 | |
302 | 5 | 水费 | 0.5 | |
302 | 6 | 电费 | 5 | |
302 | 8 | 取暖费 | 12 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 24.82 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.2 | |
302 | 28 | 工会经费 | 5.34 | |
302 | 29 | 福利费 | 6.67 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 23.4 | |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | |
303 | 9 | 奖励金 | 0.02 | |
表4 | | | | | | |
收支预算总表 | |
| | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 1,055.54 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 707.54 | |
1、自治区本级安排 | 1,055.54 | 二、外交支出 | | 人员经费 | 600.27 | |
中央提前下达一般性转移支付(专项) | 131 | 三、国防支出 | | 公用经费 | 107.27 | |
2、中央提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | 913.15 | 二、项目支出 | 348 | |
二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | 三、经营费用 | | |
1、自治区本级安排 | | 六、科学技术支出 | | 四、上缴上级支出 | | |
2、中央提前下达专项资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 五、对附属单位补助支出 | | |
三、事业收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 56.41 | 六、其他费用 | | |
其中:纳入专户管理的教育收费收入 | | 九、卫生健康支出 | 41.11 | | | |
四、经营收入 | | 十、节能环保支出 | | | | |
五、其他收入 | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
六、上级单位补助收入 | | 十二、农林水支出 | | | | |
七、附属单位上缴收入 | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | 十六、金融支出 | | | | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | 十九、住房保障支出 | 44.87 | | | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | 二十二、预备费 | | | | |
本年收入合计 | 1,055.54 | 二十三、其他支出 | | | | |
八、上年结转 | | 二十四、债务付息支出 | | 本年支出合计 | 1,055.54 | |
其中:一般公共预算拨款 | | 二十五、债务发行费用支出 | | 六、结转下年 | | |
政府性基金预算拨款 | | | | | | |
事业收入(含教育收费) | | 本年支出合计 | 1,055.54 | | | |
其他资金 | | 结转下年 | | | | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | | |
收入总计 | 1,055.54 | 本年支出总计 | 1,055.54 | 本年支出总计 | 1,055.54 | |
表5 | | | | | | | | | | | | | | | |
部门收入预算总表 | |
| | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
预算数 | 其中:教育收费收入 | |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| | | 合计 | 1,055.54 | | 1,055.54 | | | | | | | | | |
204 | | | 公共安全支出 | 913.15 | | 913.15 | | | | | | | | | |
| 4 | | 检察 | 913.15 | | 913.15 | | | | | | | | | |
204 | 4 | 1 | 行政运行 | 565.15 | | 565.15 | | | | | | | | | |
204 | 4 | 2 | 一般行政管理事务 | 348 | | 348 | | | | | | | | | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.41 | | 56.41 | | | | | | | | | |
| 5 | | 行政事业单位离退休 | 56.41 | | 56.41 | | | | | | | | | |
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.41 | | 56.41 | | | | | | | | | |
210 | | | 卫生健康支出 | 41.11 | | 41.11 | | | | | | | | | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.11 | | 41.11 | | | | | | | | | |
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 29.9 | | 29.9 | | | | | | | | | |
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 11.21 | | 11.21 | | | | | | | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 44.87 | | 44.87 | | | | | | | | | |
| 2 | | 住房改革支出 | 44.87 | | 44.87 | | | | | | | | | |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 44.87 | | 44.87 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
表6 | | | | | | | | | | | |
部门支出预算总表 | | |
| | | | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 | |
类 | 款 | 项 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 合计 | 1,055.54 | 707.54 | 348 | | | | | |
204 | | | 公共安全支出 | 913.15 | 565.15 | 348 | | | | | |
| 4 | | 检察 | 913.15 | 565.15 | 348 | | | | | |
204 | 4 | 1 | 行政运行 | 565.15 | 565.15 | | | | | | |
204 | 4 | 2 | 一般行政管理事务 | 348 | | 348 | | | | | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 56.41 | 56.41 | | | | | | |
| 5 | | 行政事业单位离退休 | 56.41 | 56.41 | | | | | | |
208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.41 | 56.41 | | | | | | |
210 | | | 卫生健康支出 | 41.11 | 41.11 | | | | | | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.11 | 41.11 | | | | | | |
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 29.9 | 29.9 | | | | | | |
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 11.21 | 11.21 | | | | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 44.87 | 44.87 | | | | | | |
| 2 | | 住房改革支出 | 44.87 | 44.87 | | | | | | |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 44.87 | 44.87 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
表7 | | | | | | | |
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |
| | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | |
基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | 项 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
表8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
财政拨款“三公”经费支出预算表 | |
| | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 | |
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
|
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合计 | 42.2 | 42.2 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1、因公出国境费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、公务接待费 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、公务用车购置及运行费 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:公务用车运行维护费 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公务用车购置费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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