2018年根河市人民检察院收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 根河市人民检察院 | 部门决算01表 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,164.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | |||||
| 三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 1,088.03 | ||||
| 四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | |||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
| 六、其他收入 | 7 | 95.58 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 93.96 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 40.32 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 44.41 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,259.70 | 本年支出合计 | 51 | 1,266.72 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 | ||||
| 年初结转和结余 | 26 | 7.02 | 年末结转和结余 | 53 | 0 | ||||
| 总计 | 27 | 1,266.72 | 总计 | 54 | 1,266.72 | ||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 根河市人民检察院 | 部门决算03表 | |||||||
| 项目 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 361.75 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 361.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20404 | 检察 | 361.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2040401 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 361.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 根河市人民检察院 | 部门决算04表 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,164.12 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 1,087.67 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39.06 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 44.41 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,164.12 | 本年支出合计 | 1,171.14 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7.02 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | |||||
| 总计 | 28 | 1,171.14 | 总计 | 1,171.14 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 3 | |
| 合计 | 361.75 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 361.75 | |||
| 20404 | 检察 | 361.75 | |||
| 2040401 | 行政运行 | ||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 361.75 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | ||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 根河市人民检察院 | 部门决算06表 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | |
| 301 | 工资福利支出 | 668.77 | 302 | 310 | 资本性支出 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.9 | 30201 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 400.21 | 30202 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 14.49 | 30203 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.96 | 30206 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.6 | 30208 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.45 | 30209 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 30211 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.41 | 30212 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30215 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 312 | 对企业补助 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 31201 | 资本金注入 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 31205 | 利息补贴 | 0 | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 399 | 其他支出 | 0 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 39906 | 赠与 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| 30240 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||||
| 30299 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||
| 307 | |||||||
| 30701 | |||||||
| 30702 | |||||||
| 30703 | |||||||
| 30704 | |||||||
| 人员经费合计 | 668.81 | 公用经费合计 | 140.58 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 根河市人民检察院 | 部门决算07表 | ||||
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 3 | |
| 合计 | |||||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 | |||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||
| 根河市人民检察院 | |||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | |
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 |
| (一)支出合计 | 2 | 42.2 | (一)行政单位 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | 0 | (二)参照公务员法管理事业单位 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 40 | |
| (1)公务用车购置费 | 5 | 0 | 三、财政性资金政府采购支出 |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 40 | (一)货物 |
| 3.公务接待费 | 7 | 2.2 | (二)工程 |
| (1)国内接待费 | 8 | 2.2 | (三)服务 |
| 其中:外事接待费 | 9 | 0 | |
| (2)国(境)外接待费 | 10 | 0 | 四、国有资产占用情况 |
| (二)相关统计数 | 11 | — | (一)车辆数合计(辆) |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | 1.副部(省)级及以上领导用车 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 | 2.主要领导干部用车 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | 3.机要通信用车 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | 14 | 4.应急保障用车 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 16 | 22 | 5.执法执勤用车 |
| 其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 6.特种专业技术用车 |
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | 180 | 7.离退休干部用车 |
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 8.其他用车 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) |
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