根河市人民检察院2018年部门预算公开报表(二)
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发布时间:2020年05月24日
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |
单位:万元 |
经济分类科目 | 基本支出 | |
类 | 款 | 科目名称 | |
** | ** | ** | 1 | |
| | 合计 | 889.07 | |
301 | | 工资福利支出 | 735.51 | |
301 | 1 | 基本工资 | 182.47 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 410.91 | |
301 | 3 | 奖金 | 13.18 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.6 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.6 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 55.4 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.2 | |
302 | | 商品和服务支出 | 153.46 | |
302 | 1 | 办公费 | 30 | |
302 | 5 | 水费 | 0.4 | |
302 | 6 | 电费 | 5 | |
302 | 8 | 取暖费 | 12 | |
302 | 9 | 物业管理费 | 0.1 | |
302 | 11 | 差旅费 | 10 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 30 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.2 | |
302 | 26 | 劳务费 | 1.38 | |
302 | 28 | 工会经费 | 8.4 | |
302 | 29 | 福利费 | 10.5 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 43.48 | |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | |
303 | 9 | 奖励金 | 0.1 | |
表4 | | | | | | |
收支预算总表 | |
| | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 1,155.07 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 889.07 | |
1、自治区本级安排 | 1,155.07 | 二、外交支出 | | 人员经费 | 735.61 | |
中央提前下达一般性转移支付(专项) | 72 | 三、国防支出 | | 公用经费 | 153.46 | |
2、中央提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | 1,049.47 | 二、项目支出 | 266 | |
二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | 三、事业单位经营支出 | | |
1、自治区本级安排 | | 六、科学技术支出 | | 四、上缴上级支出 | | |
2、中央提前下达专项资金 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 五、对附属单位补助支出 | | |
三、事业收入 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
其中:纳入专户管理的教育收费收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 50.2 | | | |
四、事业单位经营收入 | | 十、节能环保支出 | | | | |
五、其他收入 | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
六、上级单位补助收入 | | 十二、农林水支出 | | | | |
七、附属单位上缴收入 | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | 十六、金融支出 | | | | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | 十九、住房保障支出 | 55.4 | | | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | 二十一、预备费 | | | | |
| | 二十二、其他支出 | | | | |
本年收入合计 | 1,155.07 | 二十三、债务付息支出 | | | | |
八、上年结转 | | 二十四、债务发行费用支出 | | 本年支出合计 | 1,155.07 | |
其中:一般公共预算拨款 | | | | 六、结转下年 | | |
政府性基金预算拨款 | | | | | | |
事业收入(含教育收费) | | 本年支出合计 | 1,155.07 | | | |
其他资金 | | 结转下年 | | | | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | | |
收入总计 | 1,155.07 | 本年支出总计 | 1,155.07 | 本年支出总计 | 1,155.07 | |
表5 | | | | | | | | | | | | | |
部门收入预算总表 | |
| | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
预算数 | 其中:教育收费收入 | |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| | | 合计 | 1,155.07 | | 1,155.07 | | | | | | | | | |
204 | | | 公共安全支出 | 1,049.47 | | 1,049.47 | | | | | | | | | |
| 4 | | 检察 | 1,049.47 | | 1,049.47 | | | | | | | | | |
204 | 4 | 1 | 行政运行 | 783.47 | | 783.47 | | | | | | | | | |
204 | 4 | 2 | 一般行政管理事务 | 266 | | 266 | | | | | | | | | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.2 | | 50.2 | | | | | | | | | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 50.2 | | 50.2 | | | | | | | | | |
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 35.6 | | 35.6 | | | | | | | | | |
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 14.6 | | 14.6 | | | | | | | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 55.4 | | 55.4 | | | | | | | | | |
| 2 | | 住房改革支出 | 55.4 | | 55.4 | | | | | | | | | |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 55.4 | | 55.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
表6 | | | | | | | | |
部门支出预算总表 | |
| | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
类 | 款 | 项 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 合计 | 1,155.07 | 889.07 | 266 | | | | |
204 | | | 公共安全支出 | 1,049.47 | 783.47 | 266 | | | | |
| 4 | | 检察 | 1,049.47 | 783.47 | 266 | | | | |
204 | 4 | 1 | 行政运行 | 783.47 | 783.47 | | | | | |
204 | 4 | 2 | 一般行政管理事务 | 266 | | 266 | | | | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.2 | 50.2 | | | | | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 50.2 | 50.2 | | | | | |
210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 35.6 | 35.6 | | | | | |
210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 14.6 | 14.6 | | | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 55.4 | 55.4 | | | | | |
| 2 | | 住房改革支出 | 55.4 | 55.4 | | | | | |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 55.4 | 55.4 | | | | | |
表7 | | | | | | |
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |
| | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | |
基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | 项 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | | |
表8 | | | | | | | | | |
财政拨款“三公”经费支出预算表 | |
| | | | | | | | 单位万元 |
项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
|
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 42.2 | 42.2 | | 42.2 | 42.2 | | 0 | 0 | | |
1、因公出国境费 | | | | | | | 0 | 0 | | |
2、公务接待费 | 2.2 | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | | 0 | 0 | | |
3、公务用车购置及运行费 | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 0 | 0 | | |
其中:公务用车运行维护费 | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 0 | 0 | | |
公务用车购置费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |