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根河市人民检察院2018年部门预算公开报表(二)

文章来源: 作者: 发布时间:2020年05月24日 点击数: 字体:
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
                                                       单位:万元
经济分类科目基本支出
科目名称
******1
  合计889.07
301 工资福利支出735.51
3011 基本工资182.47
3012 津贴补贴410.91
3013 奖金13.18
30110 职工基本医疗保险缴费35.6
30111 公务员医疗补助缴费14.6
30112 其他社会保障缴费2.15
30113 住房公积金55.4
30199 其他工资福利支出21.2
302 商品和服务支出153.46
3021 办公费30
3025 水费0.4
3026 电费5
3028 取暖费12
3029 物业管理费0.1
30211 差旅费10
30213 维修(护)费30
30217 公务接待费2.2
30226 劳务费1.38
30228 工会经费8.4
30229 福利费10.5
30239 其他交通费用43.48
303 对个人和家庭的补助0.1
3039 奖励金0.1
表4
       收支预算总表
单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款1,155.07一、一般公共服务支出 一、基本支出889.07
  1、自治区本级安排1,155.07二、外交支出    人员经费735.61
       中央提前下达一般性转移支付(专项) 72三、国防支出    公用经费153.46
  2、中央提前下达专项资金 四、公共安全支出1,049.47二、项目支出266
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、事业单位经营支出 
  1、自治区本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 
  2、中央提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出 
三、事业收入 八、社会保障和就业支出   
    其中:纳入专户管理的教育收费收入 九、医疗卫生与计划生育支出50.2  
四、事业单位经营收入 十、节能环保支出   
五、其他收入 十一、城乡社区支出   
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出   
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出   
  十四、资源勘探信息等支出   
  十五、商业服务业等支出   
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地区支出   
  十八、国土海洋气象等支出   
  十九、住房保障支出55.4  
  二十、粮油物资储备支出   
  二十一、预备费   
  二十二、其他支出   
本年收入合计1,155.07二十三、债务付息支出   
八、上年结转 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计1,155.07
  其中:一般公共预算拨款   六、结转下年 
       政府性基金预算拨款     
       事业收入(含教育收费) 本年支出合计1,155.07  
       其他资金 结转下年   
九、用事业基金弥补收支差额     
收入总计1,155.07本年支出总计1,155.07本年支出总计1,155.07
表5
       部门收入预算总表
单位:万元
科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
预算数其中:教育收费收入
科目名称
********1234567891012
   合计1,155.07 1,155.07        
204  公共安全支出1,049.47 1,049.47        
 4  检察1,049.47 1,049.47        
20441  行政运行783.47 783.47        
20442  一般行政管理事务266 266        
210  医疗卫生与计划生育支出50.2 50.2        
 11  行政事业单位医疗50.2 50.2        
210111  行政单位医疗35.6 35.6        
210113  公务员医疗补助14.6 14.6        
221  住房保障支出55.4 55.4        
 2  住房改革支出55.4 55.4        
22121  住房公积金55.4 55.4        
表6
        部门支出预算总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
********123456
   合计1,155.07889.07266   
204  公共安全支出1,049.47783.47266   
 4  检察1,049.47783.47266   
20441  行政运行783.47783.47    
20442  一般行政管理事务266 266   
210  医疗卫生与计划生育支出50.250.2    
 11  行政事业单位医疗50.250.2    
210111  行政单位医疗35.635.6    
210113  公务员医疗补助14.614.6    
221  住房保障支出55.455.4    
 2  住房改革支出55.455.4    
22121  住房公积金55.455.4    
表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称总计本年政府性基金预算财政拨款支出表
基本支出项目支出
********123
       
表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
单位万元
项目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款
**123456789
合计42.242.2 42.242.2 00 
1、因公出国境费      00 
2、公务接待费2.22.2 2.22.2 00 
3、公务用车购置及运行费4040 4040 00 
        其中:公务用车运行维护费4040 4040 00 
                     公务用车购置费         

 

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