2022年度根河市人民法院部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
依照《中华人民共和国组织法》、宪法、刑法、刑事诉讼法等有关法律规定,审判刑事、民事、经济纠纷、行政案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫人民民主专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义全民所有制的财产,劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有合法财产,保护公民的人身权利,民主权利和其他权利。法院用其全部活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括(1)、办公室,(2)政治部,(3)监察室,(4)刑事审判庭,(5)民事审判一庭,(6)民事审判二庭,(7)行政审判 庭,(8)立案审查庭(9),审判监督庭,(10)执行 局,(11)法警大队,另设得耳布尔法庭,满归法庭,阿龙山法庭,金河法庭。本部门无下属单位。
行政编制70人,事业编制10人。2022年调出8人,退休2人,调入1人,考录2人,年末实有人数59人。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:根河市人民法院部门本级。详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 根河市人民法院 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 无 | 参照公务员法管理的事业单位 |
3 | 无 | 公益一类事业单位 |
4 | 无 | 公益二类事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年,根河市人民法院在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的有力监督,市政府、市政协和社会各界的关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,紧盯“服务大局、审判执行、司法为民”三个重点,深入开展政法队伍教育整顿、党史学习教育、“蒙马奔腾”行动,审判工作稳中有进、切实解决执行难巩固提升、司法改革提质换挡,各项工作取得了新成效、实现了新发展。
全年共受理案件1682件,审执结1475件,结案率87.69%,其中受理民商事案件945件,结案827件,结案率87.51%;受理刑事案件84件,结案68件,结案率80.95%;受理行政案件5件,结案5件,结案率100%;执行收案594件,结案535件,结案率90.07%,执结到位标的2314.90万元;受理非诉保全、司法救助及司法辅助案件54件。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
根河市人民法院部门2022年度收入、支出决算总计2,358.01万元。与年初预算相比,收、支总计各增加379.46万元,增长19.18%,变动原因:新增大型修缮项目、死亡抚恤金、追加办案业务费等;与上年决算相比,收、支总计各增加222.30万元,增长10.41%。其中:
(一)收入决算总计2,358.01万元。包括:
1.本年收入决算合计2,150.20万元。与上年决算相比,增加222.30万元,增长11.53%,变动原因:新增大型修缮项目、死亡抚恤金、追加办案业务费等。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余207.81万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,无变动。
(二)支出决算总计2,358.01万元。包括:
1.本年支出决算合计2,150.20万元。与上年决算相比,增加222.30万元,增长11.53%,变动原因:新增大型修缮项目、死亡抚恤金、追加办案业务费等。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余207.81万元。结转和结余事项:工程款。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,无变动。
二、收入决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度本年收入决算合计2,150.20万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入2,092.32万元,占97.31%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入57.88万元,占2.69%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度本年支出决算合计2,150.20万元,其中:
本年基本支出1,430.73万元,占66.54%;
本年项目支出719.47万元,占33.46%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
根河市人民法院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,300.13万元,与年初预算相比,收、支总计各增加321.58万元,增长16.25%,变动原因:新增大型修缮项目、死亡抚恤金、追加办案业务费等;与上年决算相比,收、支总计各增加200.15万元,增长9.53%,变动原因:新增大型修缮项目、死亡抚恤金、追加办案业务费等。
五、一般公共预算支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,092.32万元。与年初预算1,949.59万元相比,完成年初预算的107.32%。其中:
(一)公共安全(类)
公共安全类决算数为1,796.32万元,与年初预算相比增加82.83万元。其中:
1.法院行政运行。年初预算1019.49万元,决算支出1076.85万元,完成年初预算的105.63%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加死亡抚恤金及职业年金。
2.法院一般行政管理事务,年初预算694万元,决算支出719.47万元,完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数的差异原因:追加办案业务费及大型修缮且聘用制书记员保障经费未全部支付。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为138.62万元,与年初预算相比增加55.65万元。其中:
1.行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 82.97 万元,支出决算79.87万元,完成年初预算的 96.26 %。决算数与年初预算数的差异原因:新增调转及退休人员。
2.行政事业单位养老支出中机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 0 万元,支出决算28.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:新增调转及退休人员做实职业年金。
3.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算 0 万元,支出决算30.73万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:新增1人死亡。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为75.72万元,与年初预算相比增加9.41万元。其中:
1.行政事业单位医疗中行政单位医疗。年初预算 42.2 万元,支出决算55.76万元,完成年初预算的 132.13 %。决算数与年初预算数的差异原因:当地行政单位医疗保险单位部分缴纳比例为8.4%,高于预算7%比例。
2.行政事业单位医疗中公务员医疗补助。年初预算 24.11 万元,支出决算19.96万元,完成年初预算的 82.79 %。决算数与年初预算数的差异原因:一是新增公务员调转及退休人员,二是2022年聘用制书记员离职较多。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为81.67万元,与年初预算相比减少5.15万元。其中:
1.住房改革支出中住房公积金。年初预算 86.82万元,支出决算81.67万元,完成年初预算的 94.07 %。决算数与年初预算数的差异原因:新增公务员调转及退休人员。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,372.86万元,其中:
(一)人员经费1,208.81万元。主要包括:基本工资307.8万元、津贴补贴479.93万元、奖金71.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.87万元、职业年金缴费58.64万元、职工基本医疗保险缴费55.76万元、公务员医疗补助缴费19.96万元、其他社会保障缴费3.66万元、其他工资福利支出19.01万元、抚恤金30.73万元、住房公积金81.67万元。
(二)公用经费164.04万元。主要包括:办公费7.27万元、印刷费3万元、手续费0.3万元、水费0.2万元、电费9万元、邮电费0.3万元、取暖费39万元、物业管理费1万元、差旅费16万元、维修(护)费6.2万元、公务接待费3万元、被装购置费2.73万元、劳务费5万元、工会经费9.72万元、福利费12.14万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用46.19万元、其他商品和服务支出2万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算719.47万元,其中:
(一)工资福利支出156.59万元。主要包括:其他工资福利支出156.59万元。
(二)商品和服务支出385.30万元。主要包括:办公费47万元、印刷费21万元、邮电费34万元、物业管理费45万元、差旅费82.3万元、维修(护)费30万元、劳务费42万元、公务用车运行维护费84万元。
(三)资本性支出177.58万元。主要包括:办公设备购置38.95万元、大型修缮78万元、信息网络及软件购置更新46.92万元 公务用车购置13.7万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
根河市人民法院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算101.70万元,支出决算101.70万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算98.70万元,支出决算98.70万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算3.00万元,支出决算3.00万元,完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
根河市人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出101.70万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出98.70万元,占97.05%;公务接待费支出3.00万元,占2.95%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出98.70万元。其中:
(1)公务用车购置支出13.70万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆,主要用于购置公务用车,与上年决算相比,增加13.70万元,增长0.00%,变动原因:购置公务用车1辆。
(2)公务用车运行维护费支出85.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0.00%,无变动。
3.公务接待费支出3.00万元。其中:国内公务接待支出3.00万元,接待144批次,459人次,开支内容:一是招待上级院领导用餐;二是其他法院来我院考察用餐;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度预算安排项目 个,实施项目 8 个,完成项目 8 个,项目支出总金额719.47万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元,本年财政拨款金额719.47万元,本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算164.04万元。比上年决算相比,增加6.92万元,增长4.41%,变动原因:2022年维修维护费支出较2021年多。
十三、政府采购支出决算情况说明
根河市人民法院部门2022年度政府采购支出总额177.76万元,其中:政府采购货物支出93.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.00万元。授予中小企业合同金额131.07万元,占政府采购支出总额的73.73%,其中:授予小微企业合同金额131.07万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的71.53%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 28.47 %。
十四、国有资产占用情况说明
根河市人民法院部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。机要通信用车比上年增加1辆。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根河市人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金719.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“自治区配套政法纪检监察转移支付办案(业务)经费”、“ 自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费”、“业务装备经费”、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”、“中央政法纪检监察转移支付办案(业务)经费”、“ 办案(业务)经费”、“政法部门维修改造经费”、“ 法检院聘用制书记员保障经费”等 8 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出 719.47 万元,政府性基金支出 0 万元。通过绩效自评,充分发挥执行工作职能,积极提高执行效率,完成了2022年度执行工作及其他各项工作任务,自评得分优秀。办案经费得到了保障、降低了一审改判率、保证了审判案件的连续性、提高了审理案件数量,资金到位率为100%,提高干警办案效率。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根河市人民法院部门2022年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 3 个项目的绩效自评结果。
1 .业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。(简述)项目绩效目标完成情况:购入2套质优价廉设备,完成电子档案室、机房安全监控系统、智慧诉讼服务评台、派出远程会议室及院内审委会等信息网络及软件购置。发现的主要问题及原因:经费略有不足。下一步改进措施:压缩经费的使用,提高采购标准,争取花最少的钱,买最实用的物品。
2.政法部门维修改造经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成支付新建基层法庭室内装修、配套工程的尾款及审判法庭主电缆维修工程款,为更好的向广大群众提供便捷高效的服务对三个法庭院内进行地面硬化。发现的主要问题及原因:经费略有不足。下一步改进措施:压缩经费的使用,提高采购标准,争取花最少的钱,买最实用的物品。
3.办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为138万元,执行数为138万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以节约办案成本为前提,将办案业务费充值在预算范围内,根据当地实际案件量水平,提高办案效率,提高办案质量,达到最低审限的基础上,缩短办案周期。保证办案经费的预算执行率达到100%。发现的主要问题及原因:经费略有不足。下一步改进措施:压缩经费的使用,提高采购标准,争取花最少的钱,买最实用的物品。
1.业务装备经费绩效自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 业务装备经费 | ||||||||||
主管部门 | 根河市人民法院部门 | 实施单位 | 根河市人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过公开招标,先取质优价廉设备,完成电子档案室、机房安全监控系统、智慧诉讼服务评台、派出远程会议室及院内审委会等信息网络及软件购置,为审判执行工作提供良好的硬件、软件环境,确保法院各项工作平稳运行。 | 通过公开招标,先取质优价廉设备,完成电子档案室、机房安全监控系统、智慧诉讼服务评台、派出远程会议室及院内审委会等信息网络及软件购置,为审判执行工作提供良好的硬件、软件环境,确保法院各项工作平稳运行。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 台、件、套 | 15 | 15 | |
质量指标 | 设备故障率 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | % | 10 | 10 | |||
时效指标 | 装备配合及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 | |||
成本指标 | 装备采购成本节约率 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | % | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 | 装备日常使用率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 | ||
社会效益 | 设备日常利用率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |||
生态效益 | 提高无纸化办公率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 | |||
可持续影响 | 设备使用年 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6 | 年 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 |
2.政法部门维修改造经费绩效自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 政法部门维修改造经费 | ||||||||||||
主管部门 | 根河市人民法院部门 | 实施单位 | 根河市人民法院 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | —— | 100.00 | —— | |||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成支付新建基层法庭室内装修、配套工程的尾款及审判法庭主电缆维修工程款,为更好的向广大群众提供便捷高效的服务对三个法庭院内进行地面硬化。 | 完成支付新建基层法庭室内装修、配套工程的尾款及审判法庭主电缆维修工程款,为更好的向广大群众提供便捷高效的服务对三个法庭院内进行地面硬化。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 个 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 经费预算执行率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 | |||||
成本指标 | 审定价内支付率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 对社会群众服务率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||||
生态效益 | 改善生态环境效益率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |||||
可持续影响 | 维修后使用年限增加 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 年 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层法庭诉讼当事人满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 100 |
3.办案(业务)经费绩效自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 办案(业务)经费 | ||||||||||
主管部门 | 根河市人民法院部门 | 实施单位 | 根河市人民法院 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 138.00 | 138.17 | 138.17 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 138.00 | 138.17 | 138.17 | —— | 100.00 | —— | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
以节约办案成本为前提,将办案业务费充值在预算范围内,根据当地实际案件量水平,提高办案效率,提高办案质量,达到最低审限的基础上,缩短办案周期。保证办案经费的预算执行率达到100%。 | 以节约办案成本为前提,将办案业务费充值在预算范围内,根据当地实际案件量水平,提高办案效率,提高办案质量,达到最低审限的基础上,缩短办案周期。保证办案经费的预算执行率达到100%。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 审结案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1178 | 2054 | 件 | 15 | 15 | |
质量指标 | 一审案件改判率 | 反向 | 小于等于 | 1.23 | 1.23 | % | 10 | 10 | |||
时效指标 | 一审民事简易程序适用率 | 正向 | 大于等于 | 70.91 | 70.91 | % | 15 | 15 | |||
成本指标 | 人均直接办案支出 | 正向 | 大于等于 | 64203 | 64203 | 元/人 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 | 执行案件实际执行到位率 | 正向 | 大于等于 | 7.26 | 7.26 | % | 5 | 5 | ||
社会效益 | 支出完成比 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||
生态效益 | 民事案件调解撤诉率 | 正向 | 大于等于 | 58.72 | 58.72 | % | 5 | 5 | |||
可持续影响 | 全年审结案件标的额 | 正向 | 大于等于 | 1672 | 1672 | 万元 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人满意程度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 |
(三)部门项目绩效评价结果。
办案(业务)经费该项目绩效评价综合得分为100分, 绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
2022年办案(业务)经费项目绩效自评报告
一、 项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
保障正常办案用办公费、基层法庭物业管理费、电费及印刷费等与办案直接相关的各项支出。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标:以节约办案成本为前提,将办案业务费充值在预算范围内,根据当地实际案件量水平,提高办案效率,提高办案质量,达到最低审限的基础上,缩短办案周期。保证办案经费的预算执行率达到100%。
绩效目标实际完成情况:以节约办案成本为前提,将办案业务费充值在预算范围内,根据当地实际案件量水平,提高办案效率,提高办案质量,达到最低审限的基础上,缩短办案周期。保证办案经费的预算执行率达到100%。
二、 绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
一是严格落实《预算法》及自治区财政厅关于绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化我单位支出绩效理念,提升部门责任意识,提高我单位资金使用效益;二是通过绩效评价总结工作效益,进行项目修正和进一步推进预算绩效管理,有效提高我单位资金管理水平和资金的使用效益,通过绩效自评,切实提高资金使用效益。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数138.00万元,其中:财政拨款138.00万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数138.17万元,其中:财政拨款138.17万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数138.17万元,其中:财政拨款138.17万元,其他资金0.00万元。
(二)项目资金产出情况。
我院本项目2022年全年预算138.17万元,预算完成率100%,本部门紧紧围绕年初指定的绩效目标,切实加强组织领导,落实工作责任,全面完成目标任务,我单位制订了有效的内部控制管理和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。保障了单位经费及正常运转、收支平衡。保障了我单位工作有序开展。
(三)项目资金管理情况。
一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制,认真进行预算执行情况分析,预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》,规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法,狠抓勤俭节约,压缩公用经费支出,提高财政资金的使用效益,有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法,不断提高核算、管理和服务水平,进一步加强了财务管理制度的执行力。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)审结案件数量,目标值大于等于1178件,实际完成2054件,分值15,得分15。
2、质量指标
2)一审案件改判率,目标值小于等于1.23%,实际完成1.23%,分值10,得分10。
3、时效指标
3)一审民事简易程序适用率,目标值大于等于70.91%,实际完成70.91%,分值15,得分15。
4、成本指标
4)人均直接办案支出,目标值大于等于64203元/人,实际完成64203元/人,分值10,得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)执行案件实际执行到位率,目标值大于等于7.26%,实际完成7.26%,分值5,得分5。
6、社会效益
6)支出完成比,目标值等于100%,实际完成100%,分值10,得分10。
7、生态效益
7)民事案件调解撤诉率,目标值大于等于58.72%,实际完成58.72%,分值5,得分5。
8、可持续影响
8)全年审结案件标的额,目标值大于等于1672万元,实际完成1672万元,分值10,得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)当事人满意程度,目标值等于100%,实际完成100%,分值10,得分10。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分100分,等级为A。
四、 存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
(二)资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
1、加强领导、确保资金安全 单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。 2、厉行节约、严控行政成本,认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神,并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
(二)措施及办法。
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:徐鹏 联系电话:0470-5226684
第五部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,092.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,798.78 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 57.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 192.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 81.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,150.20 | 本年支出合计 | 58 | 2,150.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 207.81 | 年末结转和结余 | 60 | 207.81 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,358.01 | 总计 | 62 | 2,358.01 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
合计 | 2,150.20 | 2,092.32 | 2,092.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.88 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,798.79 | 1,796.32 | 1,796.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | ||
20405 | 法院 | 1,798.79 | 1,796.32 | 1,796.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,079.32 | 1,076.85 | 1,076.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 719.47 | 719.47 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.35 | 138.62 | 138.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.73 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.62 | 107.89 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.73 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 53.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.73 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.87 | 79.87 | 79.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 77.39 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.39 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 57.43 | 55.76 | 55.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,150.20 | 1,430.73 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,798.79 | 1,079.32 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 1,798.79 | 1,079.32 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,079.32 | 1,079.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 719.47 | 0.00 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.35 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.62 | 161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 53.73 | 53.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.87 | 79.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 57.43 | 57.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,092.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,796.32 | 1,796.32 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 138.62 | 138.62 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,092.32 | 本年支出合计 | 59 | 2,092.32 | 2,092.32 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 207.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 207.81 | 207.81 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 207.81 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,300.13 | 总计 | 64 | 2,300.13 | 2,300.13 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 719.47 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 719.47 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20405 | 法院 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 719.47 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 719.47 | 719.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040502 | 自治区配套政法纪检监察转移支付办案(业务)经费 | 150000222000000057102 | 非基建项目 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040502 | 自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费 | 150000222000000057020 | 非基建项目 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040502 | 业务装备经费 | 150000222000000056702 | 非基建项目 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040502 | 中央政法纪检监察转移支付业务装备经费 | 150000222000000057346 | 非基建项目 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 48.70 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040502 | 中央政法纪检监察转移支付办案(业务)经费 | 150000222000000058211 | 非基建项目 | 191.30 | 0.00 | 0.00 | 191.30 | 0.00 | 0.00 | 191.30 | 191.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040502 | 办案(业务)经费 | 150000222000000056695 | 非基建项目 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040502 | 政法部门维修改造经费 | 150000222000000058340 | 非基建项目 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040502 | 法检院聘用制书记员保障经费 | 150000222000000058276 | 非基建项目 | 156.59 | 0.00 | 0.00 | 156.59 | 0.00 | 0.00 | 156.59 | 156.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,092.32 | 1,372.86 | 719.47 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,796.32 | 1,076.85 | 719.47 | ||
20405 | 法院 | 1,796.32 | 1,076.85 | 719.47 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,076.85 | 1,076.85 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 719.47 | 0.00 | 719.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.62 | 138.62 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.89 | 107.89 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.87 | 79.87 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.76 | 55.76 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,178.08 | 302 | 商品和服务支出 | 164.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 307.80 | 30201 | 办公费 | 7.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 479.93 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 71.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30704 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.87 | 30206 | 电费 | 9.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 58.64 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.76 | 30208 | 取暖费 | 39.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.96 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | 16.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.20 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.73 | 30224 | 被装购置费 | 2.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.14 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,208.81 | 公用经费合计 | 164.04 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 156.59 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 177.58 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 84.00 | 31002 | 办公设备购置 | 38.95 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 78.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 46.92 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 13.70 |
30199 | 其他工资福利支出 | 156.59 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 385.30 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 47.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 21.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 34.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 45.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 82.30 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 30.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 42.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 合 计 | 719.47 | ||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支,故本表为空表。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表为空表。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
公开11表 | |||||||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 行次 | 财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 | 年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 | ||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | — | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 101.70 | 101.70 | 101.70 | 101.70 | 101.70 | 101.70 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
3.公务接待费 | 7 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
(1)国内接待费 | 8 | — | — | 3.00 | - | - | 3.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 | - | - | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | - | - | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | — | - | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | 0 | - | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | 0 | - | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | 1 | - | - | 1 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 18 | - | - | 18 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 144 | - | - | 144 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | 0 | - | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 459 | - | - | 459 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | 0 | - | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — | 0 | - | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — | 0 | - | - | 0 |
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 | ||
公开12表 | ||
部门:根河市人民法院 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、机关运行经费 | 1 | 164.04 |
(一)行政单位 | 2 | 164.04 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 3 | 0.00 |
二、资产信息 | 4 | — |
(一)车辆数合计(辆) | 5 | 19 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 6 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 7 | 0 |
3.机要通信用车 | 8 | 3 |
4.应急保障用车 | 9 | 0 |
5.执法执勤用车 | 10 | 14 |
6.特种专业技术用车 | 11 | 2 |
7.离退休干部用车 | 12 | 0 |
8.其他用车 | 13 | 0 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 14 | 0 |
三、政府采购支出信息 | 15 | — |
(一)政府采购支出合计 | 16 | 177.76 |
1.政府采购货物支出 | 17 | 93.76 |
2.政府采购工程支出 | 18 | 0.00 |
3.政府采购服务支出 | 19 | 84.00 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 | 20 | 131.07 |
其中:授予小微企业合同金额 | 21 | 131.07 |