2014年度收入支出决算总表
2014年度收入支出决算总表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门:根河市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:万元(保留2位小数) | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 支出项目(性质) | 行次 | 决算数 | 功能分类 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款(补助) | 1 | 522.45 | 一、基本支出 | 33 | 520.36 | 一、一般公共服务 | 65 | 319.16 |
其中:公共财政拨款(补助) | 2 | 522.45 | 工资福利支出 | 34 | 204.51 | 二、外交 | 66 | |
纳入预算管理的非税收入 | 3 | 商品和服务支出 | 35 | 127.41 | 三、国防 | 67 | ||
二、纳入专户管理的教育收费收入 | 4 | 对个人和家庭的补助 | 36 | 188.45 | 四、公共安全 | 68 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金 | 5 | 二、项目支出 | 37 | 五、教育 | 69 | |||
四、事业单位经营收入 | 6 | 专项业务费 | 38 | 六、科学技术 | 70 | |||
五、其他收入 | 7 | 专项资金支出 | 39 | 七、文化体育与传媒 | 71 | |||
六、债务资金(银行贷款) | 8 | 三、事业单位经营支出 | 40 | 八、社会保障和就业 | 72 | 176.03 | ||
9 | 41 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 73 | 12.75 | ||||
10 | 42 | 十、节能环保 | 74 | |||||
11 | 43 | 十一、城乡社区事务 | 75 | |||||
12 | 44 | 十二、农林水事务 | 76 | |||||
13 | 45 | 十三、交通运输 | 77 | |||||
14 | 46 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 78 | |||||
15 | 47 | 十五、商业服务业等事务 | 79 | |||||
16 | 48 | 十六、金融监管等事务支出 | 80 | |||||
17 | 49 | 十七、援助其他地区支出 | 81 | |||||
18 | 50 | 十八、国土资源气象等事务 | 82 | |||||
19 | 51 | 十九、住房保障支出 | 83 | 12.42 | ||||
20 | 52 | 二十、粮油物资储备事务 | 84 | |||||
21 | 53 | 二十一、预备费 | 85 | |||||
22 | 54 | 二十二、国债还本付息支出 | 86 | |||||
23 | 55 | 二十三、其他支出 | 87 | |||||
24 | 56 | 二十四、转移性支出 | 88 | |||||
25 | 57 | 89 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 522.45 | 本年支出合计 | 58 | 520.36 | 本年支出合计 | 90 | 520.36 |
七、转移性收入 | 27 | 四、上缴上级支出 | 59 | 结转下年 | 91 | 9.05 | ||
上级单位补助收入 | 28 | 五、对附属单位补助支出 | 60 | 92 | ||||
附属单位上缴收入 | 29 | 六、结转下年 | 61 | 9.05 | 93 | |||
八、上年结转 | 30 | 6.96 | 62 | 94 | ||||
九、用事业基金弥补收支差额 | 31 | 63 | 95 | |||||
收入合计 | 32 | 529.41 | 支出合计 | 64 | 529.41 | 支出合计 | 96 | 529.41 |
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