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2020年部门预算公开表

文章来源: 作者: 发布时间:2020年06月20日 点击数: 字体:




2020年度部门预算公开情况自查统计表




部门(单位)名称:根河市金河镇人民政府   部门代码: 914              级次:乡镇级
2020年度部门预算公开统计内容是/否
内容完整性    部门主要职责及机构设置情况
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
预算收支增减变化情况说明
机关运行经费安排情况说明
政府采购安排情况说明
对专业性较强的名词进行解释
国有资产占用情况说明
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出情况表
细化程度      一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目
“三公”经费增减变化原因等说明信息
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开
“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开
及时性        在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开
财政部门尚未批复
财政部门已批复未公开
公开方式      部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开
在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开
对在统一平台公开的预算编制目录
目录



                一、财政拨款收支预算总表
                二、一般公共预算财政拨款支出预算表
                三、基本支出表
                四、收支总表
                五、收入预算总表
                六、支出预算总表
                七、政府性基金预算财政拨款支出表
                八、三公经费预算表
                九、政府采购表
                十、根河市政府购买服务计划表
                十一、部门预算基本情况表
财政拨款收支预算总表







单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目(性质)一般公共预算拨款政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款648.41一、一般公共服务支出415.10
一、基本支出643.910.00
     1、根河市本级安排648.41二、外交支出

    人员经费599.87
      其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出

    公用经费44.04
     2、上级提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出4.50
二、政府性基金预算拨款0.00五、教育支出




     1、根河市本级安排
六、科学技术支出




     2、上级提前下达专项资金
七、文化旅游体育与传媒支出4.50





八、社会保障和就业支出97.99





九、卫生健康支出31.67





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出56.30





十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出42.85





二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、预备费




本年收入合计648.41二十三、其他支出




三、上年结转56.50二十四、债务付息支出




  其中:一般公共预算拨款56.50二十五、债务发行费用支出




       政府性基金预算拨款








本年支出合计648.410.00本年支出合计648.410.00


结转下年56.50
结转下年56.50








收入总计704.91支出总计704.910.00支出总计704.910.00
一般公共预算财政拨款支出预算表






单位:万元
功能科目分类 合计基本支出项目支出
科目名称
********
12



合  计 649.00644.005.00



一般公共预算支出415.00415
201

一般公共服务支出415 415 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务415 415 
2010301行政运行319 319 
2010350事业运行96 96 
207

文化旅游体育与传媒支出
5.0 
2070199其他文化和旅游支出
5.0 
208

社会保障和就业支出98 98 
20805
行政事业单位离退休94 94 
2080501归口管理的行政单位离退休40 40 
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54 54 
20808
抚恤
2080801死亡抚恤
210

卫生健康支出32 32 
21011
行政事业单位医疗32 32 
2101101行政单位医疗32 32 
212

城乡社区支出56 56 
21201
城乡社区管理事务56 56 
2120101行政运行56 56 
221

住房保障支出43 43 
22102
住房改革支出43 43 
2210201住房公积金43 43 
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目基本支出
科目名称
******1


合   计644.00
301
工资福利支出542.00
 30101 基本工资154
 30102 津贴补贴213
 30103 奖金
 30107 绩效工资
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费55
 30109 职业年金缴费
 30110 职工基本医疗保险缴费32
 30113 住房公积金43
 30199 其他工资福利支出45
302
商品和服务支出44
 30211 差旅费1
 30228 工会经费2
 30208取暖费24
 30213维修(护)费3
302
其他14
303
对个人和家庭的补助58
 30301 离休费10
 30302 退休费44
 30305 生活补助4
收支预算总表





单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款648.41一、一般公共服务支出415.10一、基本支出643.91
  1、根河市本级安排648.41二、外交支出
   人员经费599.87
      其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出
   公用经费44.04
  2、上级提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出4.50
二、政府性基金预算拨款0.00五、教育支出
三、经营费用
  1、根河市本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
  2、上级提前下达专项资金
七、文化旅游体育与传媒支出4.50五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出97.99六、其他费用
    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、卫生健康支出31.67

四、经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出56.30

六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出42.85



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费


本年收入合计648.41二十三、其他支出


八、上年结转56.50二十四、债务付息支出
本年支出合计648.41
  其中:一般公共预算拨款56.50二十五、债务发行费用支出
六、结转下年56.50
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计648.41

       其他资金
结转下年56.50

九、用事业基金弥补收支差额




收入总计704.91支出总计704.91支出总计704.91
部门收入预算总表














单位:万元
科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
预算数其中:教育收费收入
科目名称
********1234567891012



合   计649.0042.50649.00










一般公共预算支出415.00
415







201

一般公共服务支出415 
415 







20103
政府办公厅(室)及相关机构事务415 
415 







2010301行政运行319 
319 







2010350事业运行96 
96 







2013299

40 








207

文化旅游体育与传媒支出









2070199其他文化和旅游支出








208

社会保障和就业支出98 
98 







20805
行政事业单位离退休94 
94 







2080501归口管理的行政单位离退休40 
40 







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54 
54 







20808
抚恤








2080801死亡抚恤








210

卫生健康支出32 
32 







21011
行政事业单位医疗32 
32 







2101101行政单位医疗32 
32 







212

城乡社区支出56 
56 







21201
城乡社区管理事务56 
56 







2120101行政运行56 
56 







221

住房保障支出43 
43 







22102
住房改革支出43 
43 







2210201住房公积金43 
43 







2240602森林草原防灾减灾
2.5








部门支出预算总表










单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他费用
********1234567



合   计649.00644.005.00






一般公共预算支出415.00415.00




201

一般公共服务支出415 415 




20103
政府办公厅(室)及相关机构事务415 415 




2010301行政运行319 319 




2010350事业运行96 96 




207

文化旅游体育与传媒支出
5.0 



2070199其他文化和旅游支出
5.0 



208

社会保障和就业支出98 98 




20805
行政事业单位离退休94 94 




2080501归口管理的行政单位离退休40 40 




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54 54 




20808
抚恤




2080801死亡抚恤




210

卫生健康支出32 32 




21011
行政事业单位医疗32 32 




2101101行政单位医疗32 32 




212

城乡社区支出56 56 




21201
城乡社区管理事务56 56 




2120101行政运行56 56 




221

住房保障支出43 43 




22102
住房改革支出43 43 




2210201住房公积金43 43 




政府性基金预算财政拨款支出预算表






单位:万元
科目编码科目名称总计本年政府性基金预算财政拨款支出表
基本支出项目支出
********123



合  计0.00

207

文化旅游体育与传媒支出0.00


07
  国家电影事业发展专项资金安排的支出0.00



01  资助国产影片放映0.00



02    资助影院建设0.00



03    资助少数民族语电影译制0.00



99    其他国家电影事业发展专项资金支出0.00

………0.00





0.00





0.00





0.00





0.00





0.00





0.00





0.00

财政拨款“三公”经费支出预算表















单位:万元
项目上年预算数上年执行数本年预算数本年预算比上年预算增减情况本年预算比上年执行数增减情况
合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款
**123456789101112131415
合计10.30 10.30 0.00 10.30 10.30 0.00 10.20 10.20 0.00 -0.10 -0.10 0.00 -0.10 -0.10 0.00 
1、因公出国境费0.00 

0.00 

0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2、公务接待费4.80 4.80 
4.80 4.80 
4.70 4.70 
-0.10 -0.10 0.00 -0.10 -0.10 0.00 
3、公务用车购置及运行费5.50 5.50 0.00 5.50 5.50 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
        其中:公务用车运行维护费5.50 5.50 
5.50 5.50 
5.50 5.50 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
                     公务用车购置费0.00 

0.00 

0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
政 府 采 购 表
























单位名称:























单位:万元
单位名称科目代码科目名称项目资金来源








上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转、结余
采购项目合计公共财政拨款(补助)



政府性基金预算财政拨款事业收入其中:纳入专户管理的教育收费收入经营收入合计公共财政拨款(补助)结转预算单位结转结余经营结转
小计公共财政拨款               (补助)专项收入             纳入预算管理的非税收入上级预下达小计(拨款)公共财政拨款(补助)结转预算单位公共预算财政拨款结转结余上年专项收入结转小计(基金)政府性基金预算财政拨款结转预算单位政府性基金结转结余
********12345678910111213141516171819202122


合计
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




0.000.00










0.000.00


0.00






0.000.00










0.000.00


0.00






0.000.00










0.000.00


0.00






0.000.00










0.000.00


0.00






0.000.00










0.000.00


0.00


根河市政府购买服务计划表



















































单位:万元
单位编码单位名称购买服务项目资金来源





















计划实施时间(承接主体项目实施的起止时间)
项目目录总计合计财政拨款(补助)事业收入其中:纳入专户管理的教育收费收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转和结余
公共预算财政拨款(补助)政府性基金预算财政拨款合计公共财政拨款(补助)结转预算单位结转结余经营结转
小计公共财政拨款(补助)专项收入纳入预算管理的非税收入上级预下达

小计公共财政拨款(补助)结转政府性基金预算财政拨款结转上年专项收入结转小计预算单位预算公共财政拨款结转结余预算单位政府性基金结转结余
******123456789101112131415161718192021222324

合计
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



0.000.000.00










0.000.00


0.00






0.000.000.00










0.000.00


0.00



部门预算基本情况表


































部门名称公用设施、设备情况















房屋建筑状况(平方米)公务用车情况(辆)











实行公务用车制度改革单位未实行公务用车制度改革单位




公务用车实有数公务用车实有数




合计办公用房业务用房其他合计机要通信应急用车调研用车执法执勤和综合执法用车特种专业技术用车 离退休干部用车其他合计机要通信应急用车调研用车执法执勤和综合执法用车特种专业技术用车 离退休干部用车
**1234567891011121314151617
根河市金河镇人民政府2,518.002,518.00

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