2020年部门预算公开表
2020年度部门预算公开情况自查统计表 | |||
部门(单位)名称:根河市金河镇人民政府 部门代码: 914 级次:乡镇级 | |||
2020年度部门预算公开统计内容 | 是/否 | ||
内容完整性 | 部门主要职责及机构设置情况 | 是 | |
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 | ||
预算收支增减变化情况说明 | 是 | ||
机关运行经费安排情况说明 | 是 | ||
政府采购安排情况说明 | 是 | ||
对专业性较强的名词进行解释 | 是 | ||
国有资产占用情况说明 | 是 | ||
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 | 是 | ||
部门收支总表 | 是 | ||
部门收入总表 | 是 | ||
部门支出总表 | 是 | ||
财政拨款收支总表 | 是 | ||
一般公共预算支出表 | 是 | ||
一般公共预算基本支出表 | 是 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 | ||
政府性基金预算支出情况表 | 是 | ||
细化程度 | 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | 是 | |
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 | ||
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 | ||
“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 | 是 | ||
及时性 | 在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 | 是 | |
财政部门尚未批复 | 否 | ||
财政部门已批复未公开 | 否 | ||
公开方式 | 部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开 | 是 | |
在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开 | 是 | ||
对在统一平台公开的预算编制目录 | 是 |
目录 |
一、财政拨款收支预算总表 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
三、基本支出表 |
四、收支总表 |
五、收入预算总表 |
六、支出预算总表 |
七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
八、三公经费预算表 |
九、政府采购表 |
十、根河市政府购买服务计划表 |
十一、部门预算基本情况表 |
财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 648.41 | 一、一般公共服务支出 | 415.10 | 一、基本支出 | 643.91 | 0.00 | |
1、根河市本级安排 | 648.41 | 二、外交支出 | 人员经费 | 599.87 | |||
其中:纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 44.04 | ||||
2、上级提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 4.50 | ||||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | |||||
1、根河市本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
2、上级提前下达专项资金 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 97.99 | ||||||
九、卫生健康支出 | 31.67 | ||||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 56.30 | ||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 42.85 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十二、预备费 | |||||||
本年收入合计 | 648.41 | 二十三、其他支出 | |||||
三、上年结转 | 56.50 | 二十四、债务付息支出 | |||||
其中:一般公共预算拨款 | 56.50 | 二十五、债务发行费用支出 | |||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
本年支出合计 | 648.41 | 0.00 | 本年支出合计 | 648.41 | 0.00 | ||
结转下年 | 56.50 | 结转下年 | 56.50 | ||||
收入总计 | 704.91 | 支出总计 | 704.91 | 0.00 | 支出总计 | 704.91 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | |
合 计 | 649.00 | 644.00 | 5.00 | |||
一般公共预算支出 | 415.00 | 415 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 415 | 415 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 415 | 415 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 96 | 96 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 5.0 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 5 | 5.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 98 | 98 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 94 | 94 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 40 | 40 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54 | 54 | |
208 | 08 | 抚恤 | 4 | 4 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4 | 4 | |
210 | 卫生健康支出 | 32 | 32 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 32 | 32 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32 | 32 | |
212 | 城乡社区支出 | 56 | 56 | |||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 56 | 56 | ||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | |
221 | 住房保障支出 | 43 | 43 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 43 | 43 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43 | 43 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||
类 | 款 | 科目名称 | |
** | ** | ** | 1 |
合 计 | 644.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 542.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 154 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 213 |
301 | 03 | 奖金 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 32 |
301 | 13 | 住房公积金 | 43 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 45 |
302 | 商品和服务支出 | 44 | |
302 | 11 | 差旅费 | 1 |
302 | 28 | 工会经费 | 2 |
302 | 08 | 取暖费 | 24 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 3 |
302 | 其他 | 14 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58 | |
303 | 01 | 离休费 | 10 |
303 | 02 | 退休费 | 44 |
303 | 05 | 生活补助 | 4 |
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 648.41 | 一、一般公共服务支出 | 415.10 | 一、基本支出 | 643.91 |
1、根河市本级安排 | 648.41 | 二、外交支出 | 人员经费 | 599.87 | |
其中:纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 44.04 | ||
2、上级提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 4.50 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 三、经营费用 | ||
1、根河市本级安排 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | |||
2、上级提前下达专项资金 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 | 五、对附属单位补助支出 | ||
三、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 97.99 | 六、其他费用 | ||
其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 九、卫生健康支出 | 31.67 | |||
四、经营收入 | 十、节能环保支出 | ||||
五、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 56.30 | |||
六、上级单位补助收入 | 十二、农林水支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 42.85 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
本年收入合计 | 648.41 | 二十三、其他支出 | |||
八、上年结转 | 56.50 | 二十四、债务付息支出 | 本年支出合计 | 648.41 | |
其中:一般公共预算拨款 | 56.50 | 二十五、债务发行费用支出 | 六、结转下年 | 56.50 | |
政府性基金预算拨款 | |||||
事业收入(含教育收费) | 本年支出合计 | 648.41 | |||
其他资金 | 结转下年 | 56.50 | |||
九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
收入总计 | 704.91 | 支出总计 | 704.91 | 支出总计 | 704.91 |
部门收入预算总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
预算数 | 其中:教育收费收入 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
合 计 | 649.00 | 42.50 | 649.00 | |||||||||||
一般公共预算支出 | 415.00 | 415 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 415 | 415 | |||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 415 | 415 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 96 | 96 | |||||||||
201 | 32 | 99 | 40 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | ||||||||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 5 | 5 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98 | 98 | |||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 94 | 94 | ||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 40 | 40 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54 | 54 | |||||||||
208 | 08 | 抚恤 | 4 | 4 | ||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4 | 4 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 32 | 32 | |||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 32 | 32 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32 | 32 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 56 | 56 | |||||||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 56 | 56 | ||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 43 | 43 | |||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 43 | 43 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43 | 43 | |||||||||
224 | 06 | 02 | 森林草原防灾减灾 | 2.5 |
部门支出预算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 649.00 | 644.00 | 5.00 | |||||||
一般公共预算支出 | 415.00 | 415.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 415 | 415 | |||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 415 | 415 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 319 | 319 | |||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 96 | 96 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 5.0 | |||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 5 | 5.0 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98 | 98 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 94 | 94 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 40 | 40 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54 | 54 | |||||
208 | 08 | 抚恤 | 4 | 4 | ||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4 | 4 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 32 | 32 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 32 | 32 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 32 | 32 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 56 | 56 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 56 | 56 | ||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | |||||
221 | 住房保障支出 | 43 | 43 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 43 | 43 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43 | 43 |
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | |||
类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
07 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | ||||
01 | 资助国产影片放映 | 0.00 | ||||
02 | 资助影院建设 | 0.00 | ||||
03 | 资助少数民族语电影译制 | 0.00 | ||||
99 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | ||||
… | … | … | ……… | 0.00 | ||
0.00 | ||||||
0.00 | ||||||
0.00 | ||||||
0.00 | ||||||
0.00 | ||||||
0.00 | ||||||
0.00 |
财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
1、因公出国境费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2、公务接待费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | |||
3、公务用车购置及运行费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政 府 采 购 表 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目 | 资金来源 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转、结余 | |||||||||||||||||
采购项目 | 合计 | 公共财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 | |||||||||||||||
小计 | 公共财政拨款 (补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计(拨款) | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位公共预算财政拨款结转结余 | 上年专项收入结转 | 小计(基金) | 政府性基金预算财政拨款结转 | 预算单位政府性基金结转结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
根河市政府购买服务计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 购买服务项目 | 资金来源 | 计划实施时间(承接主体项目实施的起止时间) | ||||||||||||||||||||||
项目目录 | 总计 | 合计 | 财政拨款(补助) | 事业收入 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
公共预算财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公共财政拨款(补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 上年专项收入结转 | 小计 | 预算单位预算公共财政拨款结转结余 | 预算单位政府性基金结转结余 | |||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门预算基本情况表 | |||||||||||||||||
部门名称 | 公用设施、设备情况 | ||||||||||||||||
房屋建筑状况(平方米) | 公务用车情况(辆) | ||||||||||||||||
实行公务用车制度改革单位 | 未实行公务用车制度改革单位 | ||||||||||||||||
公务用车实有数 | 公务用车实有数 | ||||||||||||||||
合计 | 办公用房 | 业务用房 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
根河市金河镇人民政府 | 2,518.00 | 2,518.00 | 3 | 3 | 0 |
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