根河市残疾人联合会2016年预算情况
残联财政批复部门预算情况如下:
01表:2016年公共预算财政拨款总收入预算数为96.4万元,基本支出77.6万元,项目支出18.8万元。按功能分类,社会保障和就业支出88.83万元,医疗卫生和计划生育管理事务支出3.07万元,住房保障支出4.5万元。按经济分类,工资福利支出73.4万元,商品和服务支出4.2万元,对个人和家庭的补助支出18.8万元。
02表:2016年公共预算财政拨款总收入预算数为96.4万元,上年结转和结余数为12.92万元,其中公共预算财政拨款11.28万元,上年专项收入结转1.64万元。此两项款均为2015年末拨入未支付的残疾人补助资金,预计2016年支付完毕。
03表:说明同2表。
04表:2016年支出预算为,行政运行77.6万元,残疾人康复11万元,其他残疾人事业7.8万元。
05表:2016年支出预算为,行政运行77.6万元,其中用于人员工资福利支出73.4万元,商品和服务支出4.2万元。残疾人康复11万元和其他残疾人事业7.8万元均用于对个人和家庭的补助支出。
06表:“三公”经费已将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;2015年支出公务用车运行费18.02万元,2016年预算18万元未超支。
支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 事业收入 | 纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 债务资金(银行贷款) | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 公共预算财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 | |||||||||||||||||||
小计 | 公共财政拨款(补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 上年专项收入结转 | 小计 | 预算单位公共预算财政拨款结转结余 | 预算单位政府性基金结转结余 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
208 | 11 | 1 | 根河市残疾人联合会 | 96.4 | 77.6 | 77.6 | 18.8 | 12.92 | 11.28 | 1.64 | ||||||||||||||||||
208 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 11 | 99 |
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